就調(diào)在這個(gè)月就可以
老師,昨天把進(jìn)項(xiàng)調(diào)整完后,它在10月份了,我9月底認(rèn)證發(fā)票了,現(xiàn)在報(bào)稅,電子稅務(wù)局也自動(dòng)帶出21.75的進(jìn)項(xiàng)稅,但是調(diào)整做在了10月份,我該怎么報(bào)稅?
8月份有一筆住宿費(fèi)進(jìn)賬未列出,10月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在怎么做分錄?這筆住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)為需要轉(zhuǎn)出得
8月份做憑證有一筆住宿費(fèi)進(jìn)賬未列出,10月份才發(fā)現(xiàn),現(xiàn)在10月份怎么做分錄?這筆住宿費(fèi)進(jìn)項(xiàng)也需要轉(zhuǎn)出得
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費(fèi)的分錄,借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當(dāng)時(shí)沒有做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個(gè)月我需要把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師好,上月有一筆福利費(fèi) 抵扣進(jìn)項(xiàng)了 借 福利費(fèi)500 進(jìn)項(xiàng)100 貸 現(xiàn)金 600,現(xiàn)在要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 應(yīng)該怎么做?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
老師,最近遇到了一些問題,一家供應(yīng)鏈公司(小規(guī)模)旗下有幾家獨(dú)立的餐飲門店,只做供應(yīng)鏈這邊的賬,現(xiàn)在只有進(jìn)銷存系統(tǒng)(找農(nóng)產(chǎn)品市場采購和出庫的差額正常范圍是多少,怎么做財(cái)務(wù)分析);跟旗下的餐飲公司開發(fā)票要注意的問題;把下面的餐飲公司和車間當(dāng)成我們的客戶怎么做賬 ?
老師好,我們上個(gè)月有兩張銷項(xiàng)發(fā)票做賬了,月初也申報(bào)了,現(xiàn)在發(fā)票有誤沖紅重開了,這幾張發(fā)票要怎么處理
老師 我們是做塑料桶的,有注塑廢氣監(jiān)測,由第三方出具檢測報(bào)告,非甲烷總烴是不是不在環(huán)保稅的征稅范圍里面。好像信息采集里面沒有找到
A供應(yīng)商在B平臺(tái)賣貨,B平臺(tái)按以銷售價(jià)減成本價(jià)的差額開具6點(diǎn)稅票給A,(A在此環(huán)節(jié)做賬分錄:收到錢,借:銀行,貸:預(yù)收,開票,:預(yù)收,貸:收入和稅,支付成本價(jià):借:預(yù)收,貸:銀行)某月,B對(duì)某公益性組織捐贈(zèng)現(xiàn)金,A供應(yīng)商對(duì)B的這次捐贈(zèng)提供貨物贊助,以在B平臺(tái)銷售的貨物按成本價(jià)開票給A,不打款,抵贊助款,請(qǐng)寫出A公司所有環(huán)節(jié)的賬務(wù)處理,請(qǐng)問A公司預(yù)收賬款怎么平賬
那分錄怎么做,分錄還做錯(cuò)了的,做在庫存商品里面了,還結(jié)轉(zhuǎn)在主營業(yè)務(wù)成本了,而且還是跨年了,因?yàn)槭?2年10月的做的,現(xiàn)在該怎么做分錄?
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
金額不大,可直接這樣處理
之前的分錄是這樣的,借,庫存商品,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 然后是借,主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,現(xiàn)在23年3月做分錄,
是的,再做老師的分錄就可以了
只需要做這筆就可以了?不需要做什么以前年度損益調(diào)整之類的科目嗎?
是的。只需要做這筆就可以