你好,不需要再重復(fù)申報的。
老師~異地項目所在地預(yù)繳稅款時,個稅按千分之六進行核定征收,那我回來主管稅務(wù)機關(guān)這邊還要對這些異地的人員工資進行全員全額扣繳申報嗎
異地工程,總承辦方把全部勞務(wù)分包分包給了工程所在地的一家建筑勞務(wù)公司,總承包方在異地按工程收入的一定比例預(yù)繳了個稅,那么這個勞務(wù)分包單位沒有在工程所在地為這個項目上的員工申報個稅,可以嗎?
總包異地預(yù)繳核定征收個人所得稅(工資薪金所得),當(dāng)?shù)胤职膭趧?wù)公司還用申報此項目員工個稅嗎?
請問,跨省異地施工單位就其所支付的工程作業(yè)人員工資,薪金所得,向工程項目地機關(guān)辦理全員扣繳明細申報,實行全員全額扣繳明細申辦,工程作業(yè)所在地稅務(wù)不得核定征收個人所得稅是怎么操作的
國家稅務(wù)總局公告2015年第52號 : 總承包企業(yè)、分承包企業(yè)派駐跨省異地工程項目的管理人員、技術(shù)人員和其他工作人員在異地工作期間的工資、薪金所得個人所得稅,由總承包企業(yè)、分承包企業(yè)依法代扣代繳并向工程作業(yè)所在地稅務(wù)機關(guān)申報繳納。 跨省異地施工單位應(yīng)就其支付的工程作業(yè)人員工資、薪金所得,向工程作業(yè)所在地稅務(wù)機關(guān)辦理全員全額扣繳明細申報。凡實行全員全額扣繳明細申報的,工程作業(yè)所地稅務(wù)機關(guān)不得核定征個人所得稅。(這一段政策主要是指什么意思?全員全額是指的項目地所有人員嗎?)
2025年10月增值稅申報,七月至九月未開銷項發(fā)票,九月收到兩張進項發(fā)票,10月申報時,這兩張進項發(fā)票是全部做勾選認證還是不進行勾選認證,哪個更穩(wěn)妥
老師,開了3個體戶,每個都綁定電商店鋪,a個體是工廠,BC個體是銷售,BC個體都是銷售a工廠貨物,3個體戶都是同一個法人,那那BC個體成本票可以跟a個體要嗎?
試用期可以不交保險嗎
深水油田的的優(yōu)惠是多少
經(jīng)營所得A表第一季已產(chǎn)生經(jīng)營收入但第二季度沒有收入也沒有支出申報的時候經(jīng)營收入是第一季度累計的不能更改這就意味著要繳稅可第二季度都沒有收入和支出怎么申報呢
老師好,我公司是一般納稅人,本月有一張銷售二手車的發(fā)票,如圖1,但是購進這輛車的時候也是二手車發(fā)票,如圖2是,但是我公司本月發(fā)票查詢不含稅銷售額是包含這張發(fā)票的金額為11705210.24,但是呢,這張發(fā)票不是通過我們電子稅務(wù)局開出去的,然后申報增值稅的時候提醒讓申報銷售二手車的增值稅呢,增值稅自動生成的報表就沒包含這個銷售二手車的10000。 一般納稅人公司轉(zhuǎn)讓自己使用過的車輛,若該車輛購進時已抵扣進項稅額,按照13%的稅率繳納增值稅;若購進時未抵扣進項稅額,按照3%征收率減按2%征收增值稅。小規(guī)模納稅人公司轉(zhuǎn)讓車輛,按照3%征收率減按2%征收增值稅。不過,從事二手車經(jīng)銷的納稅人銷售其收購的二手車,自2020年5月1日至2027年12月31日,減按0.5%征收增值稅。然后我這種情況到底是根據(jù)那種情況去申報呢?
老師每個月交增值稅還要看增值稅的波動率嗎?
老師,老是提示這個:你申報增值稅減征、免稅、即征即退、加計抵減的合計數(shù)20556.12大于"營業(yè)外收入"欄次金額0,請確認取得的上述政府補助收入是否正確核算并如實申報在本欄次。怎么回事?
老師您好!做代理記賬報稅,需要辦一個什么營業(yè)執(zhí)照?
老師你好,如果季度銷售額未達到30的話,做賬的時候營業(yè)外收入是按3%記賬還是按1%記賬。如果超過30萬呢?
那勞務(wù)公司以工資表和總包預(yù)繳核定征收個人所得稅的復(fù)印件入人工成本嗎
這些屬于勞務(wù)公司的工資嗎?如果是的話,他正常做工資用工資表就可以的,然后總包需要勞務(wù)公司那邊給他開發(fā)票。
勞務(wù)公司人工成本怎么能規(guī)范化入賬?
簽訂勞動合同需要考慮下社保,正常的做工資就可以的,借工程施工工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資, 借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款 確認收入之后,結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本里面去。
現(xiàn)在情況是這樣,總包是南通建筑公司在徐州施工,預(yù)繳了核定征收0.4%個人所得稅(工資薪金所得),以農(nóng)民工專戶代發(fā)薪資(勞務(wù)公司提供代發(fā)明細),做為勞務(wù)公司人工費入賬以工資表和甲方代發(fā)回單可以嗎
對的,但是最好出一個委托書,你們單位委托甲方發(fā)放的證明,然后這個銀行存款改成應(yīng)收賬款就行。
勞務(wù)公司沒有給農(nóng)民工購買社保,流動性較大,此項目大概一千五百個員工,因為總包代扣代繳個稅,勞務(wù)公司此項目員工個稅也沒全員申報。
你好,那不可以的啊,如果不全申報的話,賬上做了工資也沒法抵扣所得稅的。
那要是勞務(wù)公司也去做個稅核定征收,賬上工資可以抵扣所得稅嗎?或者勞務(wù)公司取得下面包工頭開的勞務(wù)費發(fā)票入成本
你好,他怎么做核定?在當(dāng)?shù)厣陥髥幔?
去年勞務(wù)公司給總包開票了,按照包清工3%開的專票,現(xiàn)在就在想補救辦法,想怎么能以工資單和發(fā)放回單做為成本,所得稅稅前抵扣
勞務(wù)公司可以向當(dāng)?shù)囟悇?wù)局申請核定征稅個稅嗎?個稅全員申報實在補不起來?
你看一下你有沒有這個稅種認定綜合所得的。
在電子稅務(wù)局上申報認定嗎
電子稅務(wù)局我的信息企業(yè)信息里面你找一下。
個人所得稅在認定信息不在核定信息里
你好,截圖你的稅種認定看一下。
稅種認定和核定界面
銀行完全沒有問題,可以申報的,不需要去稅務(wù)局增加。