是收到款再入營(yíng)業(yè)外收入
收到軟件產(chǎn)品即征即退稅款是計(jì)入到營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益
收到軟件產(chǎn)品增值稅即征即退稅款是計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入還是其他收益
請(qǐng)問(wèn)下,即贈(zèng)即退,是收到款再入營(yíng)業(yè)外收入,還是繳納增值稅后計(jì)提營(yíng)業(yè)外收入,然后等款到了再?zèng)_減其他應(yīng)收款
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)即征即退的退稅款,是按實(shí)際收到款再確認(rèn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
請(qǐng)問(wèn)一下,23年收到了往年即征即退的增值稅退款,這部分坐在了營(yíng)業(yè)外收入中,請(qǐng)問(wèn)這筆退款23年所得稅匯算清繳中進(jìn)行調(diào)減嗎
請(qǐng)第三方公司申請(qǐng)醫(yī)療器械注冊(cè)證,金額40萬(wàn),發(fā)票可以開(kāi)具成技術(shù)服務(wù)費(fèi)嗎,計(jì)入什么科目合適?
2025年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
請(qǐng)問(wèn)老師:A貿(mào)易出口公司,2022年采購(gòu)貨物B出口銷(xiāo)售,但是報(bào)關(guān)單上的出口貨物名稱(chēng)與B不一致,比如是C貨物名稱(chēng),2025年7月取得B貨物的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,那現(xiàn)在這種情況該怎么處理?進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票貨物名稱(chēng)和出口退稅報(bào)關(guān)單上名稱(chēng)不一致,是不是就要出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)?但是即便轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo)了?貨物名稱(chēng)不一致,會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)?這個(gè)B貨物的進(jìn)項(xiàng)稅還能抵扣嗎?
公司庫(kù)存商品有幾萬(wàn)過(guò)期了,這個(gè)要怎么賬務(wù)處理,需要哪些附件資料
老師你好,把車(chē)租給貨拉拉確定的收入需要繳納增值稅嗎?稅率是多少呢?
老師。報(bào)表上的期末余額未分配利潤(rùn)是負(fù)數(shù)是什么意思
成立公司的自有房產(chǎn)需要繳納房產(chǎn)土地稅,要是租的地方,要繳納房產(chǎn)土地稅嗎
庫(kù)存大怎么降,月月增加
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)隱瞞收入,虛列成本,可以利用“業(yè)務(wù)招待費(fèi)用”調(diào)增來(lái)規(guī)避少納稅的風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,其他應(yīng)收款做壞賬,報(bào)表里關(guān)于壞賬的只有壞賬損失這個(gè)科目,怎么做呀
現(xiàn)在,賬面一直都是先計(jì)提再收款,那這樣我應(yīng)該如何更正賬?
沒(méi)事的,你可以繼續(xù)使用以前的方式做
但是,稅局那邊說(shuō)是系統(tǒng)會(huì)報(bào)警,因?yàn)槿ツ暧幸还P款,今年才收到,所以,去年的營(yíng)業(yè)外收入大無(wú)所謂,今年的營(yíng)業(yè)外收入小,就不行。
后邊的不再計(jì)提就是了