你好 差額征稅全額開(kāi)票的業(yè)務(wù)有: 1、中國(guó)證券登記結(jié)算公司; 2、建筑服務(wù)勞務(wù)分包; 3、一般計(jì)稅房地產(chǎn)銷(xiāo)售; 4、融資租賃服務(wù); 5、融資性售后回租服務(wù)收取租金; 6、物業(yè)管理服務(wù)收取自來(lái)水費(fèi); 7、轉(zhuǎn)讓2016年4月30日前取得的土地使用權(quán); 8、航空運(yùn)輸代理提供境外航段機(jī)票代理服務(wù); 9、一般納稅人提供客運(yùn)場(chǎng)站服務(wù); 10、航空運(yùn)輸銷(xiāo)售額. 差額征稅差額開(kāi)票的業(yè)務(wù)有: 1、經(jīng)紀(jì)代理服務(wù); 2、融資性售后回租服務(wù)收取本金; 3、旅游服務(wù); 4、勞務(wù)派遣服務(wù); 5、安保服務(wù); 6、人力資源外包服務(wù); 7、公益特服號(hào)接受捐款; 8、簽證代理服務(wù); 9、代理進(jìn)口; 10、境外單位考試費(fèi); 11、金融商品轉(zhuǎn)讓; 12、機(jī)票代理服務(wù); 13、小規(guī)模納稅人轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn).
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專(zhuān)票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
老師您好,有個(gè)老板朋友將自己的車(chē)放到我們公司,由我們代出租,老板的朋友不給我們開(kāi)發(fā)票,我要給他報(bào)個(gè)稅,但是老板說(shuō),他朋友租車(chē)給我們的這筆錢(qián),不計(jì)入我們自己公司的成本,所以也不讓給他報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎?
老師,經(jīng)營(yíng)所得稅合伙人分配比例更新失敗怎么解決?電子稅務(wù)局,我要辦稅,涉稅主體人變更,投資人信息里面也填了,但是自然人電子稅務(wù)局扣繳端還是更新不過(guò)來(lái),怎么辦?
對(duì),沒(méi)給打款,后來(lái)把款打到另一個(gè)公司賬戶(hù)
你好我是自產(chǎn)自銷(xiāo)的農(nóng)產(chǎn)品土豆和蘋(píng)果,開(kāi)票是開(kāi)的免稅的是嗎,報(bào)稅時(shí),開(kāi)了10萬(wàn)的票是填在那一欄呢,企業(yè)所得稅還是利潤(rùn)在300萬(wàn)以?xún)?nèi)都是5個(gè)點(diǎn)嗎,還是企業(yè)所得也是免得呀
我公司是農(nóng)業(yè)公司小規(guī)模納稅人。在季度申報(bào)企業(yè)所得稅應(yīng)納稅額 6000元,所得稅的減免那個(gè)表(農(nóng)林木項(xiàng)目的所得稅減免征收企業(yè)所得稅),可以填嗎?應(yīng)該填多少?
我們是勞務(wù)公司。沒(méi)有勞務(wù)派遣證。可以開(kāi)嗎
稅務(wù)局不看你資質(zhì)啊,正常開(kāi)啊
只要是人力資源公司都可以開(kāi)??
是的,稅務(wù)局那通過(guò)之后就可以開(kāi)的