同學您好,同學您好,計算公式=300*25%
第四季度應納稅所得額超過300萬元了,前三季度按小型微利企業(yè)報的。所得稅是不是要補交?
小微企業(yè),應納稅所得額超過100,不超過300萬,應交企業(yè)所得稅是用應納稅所得額乘以10%么
小微企業(yè)應納稅所得額超過300萬,企業(yè)所得稅怎么交
小規(guī)模企業(yè)一季度應納稅所得額超過300萬怎么交稅?
小微企業(yè)指從事國家非限制行業(yè)同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產總額不超過5000萬元,這是小規(guī)模納稅人條件下 老師如果年應稅所得額超過300萬,或500萬可以是小微企業(yè)嗎?
為什么教材所得稅是營業(yè)利潤*25%,這個題又是稅前利潤*(1-25%)
領用已計提過減值準備的原材料,咋做賬,比如,原材料賬面價值80,已計提減值準備20,全部領用,
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標準嗎?
老師,勞務合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標準嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產期間產生的直接人工和制造費用能在下次生產產品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產生申報納稅的話,海關進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認定是4月1日,繳款書是6月27日產生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
同學您好,同學您好,計算公式=3??*25%
稅率適用法定稅率交25%的企業(yè)所得稅
全額按25%算嗎,不是按5%,10%,25%這3個循序計算嗎?
今年100萬的應納稅所得額是不是按5%交稅?不再享受2.5%了
不符合小微條件了的
同學您好,同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業(yè)人數(shù)不超過300人、資產總額不超過5000萬元這個是條件 我說明白了嗎,沒事了有空請給五星好評 :我的提問-本問題溝通界面,結束提問并評價