你之前支付出去了管理費(fèi)用,后期又紅沖了,是發(fā)票到了嗎?你看一下他的原始憑證。
老師這個(gè)講義上大沖減余額是什么意思 原來(lái)那個(gè)預(yù)計(jì)負(fù)債也是在借方 現(xiàn)在又寫在借方 哪里沖減了
老師我接到個(gè)賬,其他應(yīng)收款社保在借方為負(fù)數(shù)。應(yīng)付賬款在貸方為負(fù)數(shù)什么意思,我該怎么調(diào)整
老師 你好 負(fù)債類科目是借記減貸記加 余額在貸方 這里的余額是指什么意思 還有題目中借和貸所指的方向是什么
老師 您好 對(duì)公的銀行流水其中一筆流水摘要寫著沖賬 借方發(fā)生額是負(fù)數(shù)是什么意思?怎么做會(huì)計(jì)分錄
老師好,其他應(yīng)付款余額在貸方為負(fù)數(shù)是什么意思
老師,明天面試一家物流公司,需準(zhǔn)備什么
5月份開到普通發(fā)票作廢怎么操作
微信轉(zhuǎn)賬單號(hào)金額修改了財(cái)務(wù)能查出來(lái)嗎
跨年作廢增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)開票方和受票方的流程都是啥?具體怎么操作
老師。做內(nèi)帳違法嗎?
想問(wèn)下,假設(shè)只知道汽車購(gòu)買了50萬(wàn)元,然后賬還沒做的,這種情況下,是不是不用管計(jì)提折舊了多少,只要知道賣多少錢就可以入賬了(就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄),然后賣車若不知道已計(jì)提折舊多少,也是不影響實(shí)際賣了多少錢及入賬分錄對(duì)嗎
老師,殘保金是按年申報(bào),當(dāng)年11月30日之前申報(bào)就行嗎?
社保申報(bào)第一步要先新參保職工工資申報(bào)么
小規(guī)模開了我20萬(wàn)票,可以直接取出來(lái)用嗎
老師,我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn),錢收了,這個(gè)月還沒給對(duì)方開票過(guò)去,那這個(gè)月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理,本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
這是同時(shí)做的內(nèi)賬,同事離職了,這是老板給的備用金
想問(wèn)一下紅沖的意思是什么
借方的紅沖是不是貸方的正?
對(duì)的,是的,因?yàn)橘M(fèi)用它是在借方發(fā)生額發(fā)生了,貸方的放到借方負(fù)數(shù)。
所以這個(gè)負(fù)數(shù),如果填到貸方的正數(shù)是不是也可以?
我剛剛聽了一下課,老板給的備用金可不可以理解為所有者權(quán)益的減少,所以在借方進(jìn)行紅沖?
軟件做賬的上面寫了不要放到貸方,人家放到借方,這個(gè)就是正確的,他做的很對(duì)。
軟件做賬的上面寫了不要放到貸方是什么意思?我就是不理解
費(fèi)用的發(fā)生額是不是在借方?
費(fèi)用的發(fā)生額不可以在貸方嗎?就是借:現(xiàn)金,貸:管理費(fèi)用
紅沖是不是可以表示減少?
具體就是想知道什么情況下記賬為紅沖……紅沖具體是什么意思~
因?yàn)槟氵@樣做的話,很有可能造成你的科目余額表和利潤(rùn)表不一致,所以放到借方負(fù)數(shù)里面去。
還是不太懂……
如果你把管理費(fèi)用放到貸方的話,你的科目余額表和利潤(rùn)表里面的發(fā)生額就不一致了,它出來(lái)的不準(zhǔn)確,可以試一下的。
那么你就問(wèn)下軟件售后,讓軟件售后那邊給你解釋吧。