反記賬:總賬管理 - 憑證 - 憑證管理,點(diǎn)擊工具欄中記賬旁邊的小三角下拉菜單中有反記賬和全部反記賬,可以進(jìn)行單張憑證反記賬或全部反記賬。
老師,金蝶k3怎樣反結(jié)賬反過(guò)賬
老師,金蝶賬無(wú)憂怎么反結(jié)賬
老師,金蝶易記賬賬套年結(jié)后怎么反結(jié)賬。
老師,金蝶軟件年結(jié)過(guò)還能反結(jié)賬嗎?能請(qǐng)教一下反結(jié)賬的步驟嗎?
老師,金蝶易記賬怎么才能反結(jié)賬
老師,今年中級(jí)實(shí)務(wù)考無(wú)形資產(chǎn)可能性比較大,固定資產(chǎn)可能性較小對(duì)嗎
計(jì)提12月單位部分社保分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)員工聚餐費(fèi)屬于福利費(fèi)吧
為什么不用算組合計(jì)稅價(jià)格,圖片里面那題又要計(jì)算
老師,個(gè)人所得稅需要計(jì)提嗎,如果沒(méi)有計(jì)提,次月繳納的時(shí)候,該怎么做分錄呢
已入賬的發(fā)票尾款,供應(yīng)商破產(chǎn),企業(yè)不用再支付,供應(yīng)商也開(kāi)不了紅票,賬務(wù)怎么處理?
老師,就是今年又租了個(gè)房子,人家當(dāng)時(shí)就把發(fā)票開(kāi)來(lái)了,錢(qián)也付了,所以我做了,借 管理費(fèi)用,福利費(fèi)。應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,銀行存款17000 。后面我當(dāng)月攤銷(xiāo)的分錄是,借,管理費(fèi)用,福利費(fèi),,應(yīng)付福利費(fèi),應(yīng)付福利費(fèi),貸,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用。這樣做的,現(xiàn)在我的資產(chǎn)負(fù)債表怎么成負(fù)數(shù)了,不知道哪塊出問(wèn)題了?
我有個(gè)建筑公司,沒(méi)業(yè)務(wù),兩年了,現(xiàn)在有人想買(mǎi),如果轉(zhuǎn)讓了后期對(duì)原法人有啥風(fēng)險(xiǎn)
這個(gè)錢(qián)由建設(shè)單位還是總包單位打進(jìn)專(zhuān)用賬戶?
老師 請(qǐng)問(wèn)自有流動(dòng)資金是指什么?實(shí)際注資還是貨幣資金?
1、進(jìn)入財(cái)務(wù)軟件主界面,點(diǎn)擊賬務(wù)處理。 2、點(diǎn)擊賬務(wù)處理后,界面跳轉(zhuǎn),點(diǎn)擊期末結(jié)賬。 3、進(jìn)入期末結(jié)賬對(duì)話框,選擇反結(jié)賬,點(diǎn)擊開(kāi)始。 4、點(diǎn)擊開(kāi)始后,頁(yè)面彈出提示,點(diǎn)擊確定。等待一會(huì)兒,反結(jié)賬界面消失后,就操作成功了。 5、同時(shí)財(cái)務(wù)系統(tǒng)的右下角,會(huì)顯示上一期的會(huì)計(jì)期間2020年12期。反結(jié)賬成功。
老師,是月末我不小心點(diǎn)了結(jié)轉(zhuǎn),想反結(jié)賬。
這個(gè)易記賬我點(diǎn)了結(jié)賬里面沒(méi)有反結(jié)賬的地方。
按上面流程操作一下看看
就是找不到反結(jié)賬
同學(xué)您好,試試 CTRL+F11 反過(guò)賬 CTRL+F12 反結(jié)賬
也不行。這個(gè)軟件太難用了
在哪買(mǎi)的可以看他們的培訓(xùn)資料,這個(gè)常用操作有介紹的
哎,什么都看不了。我找客服試試吧,客服也不好找,謝謝老師了!
同學(xué)您好,你好,可以的, 沒(méi)問(wèn)題 辛苦了