你好,在這個(gè)月直接申報(bào)就可以了。

老師請(qǐng)問(wèn)我在2021年1?份收到了2020年的年終獎(jiǎng)金1000元和1月份工資4000元,請(qǐng)問(wèn)我3月報(bào)2月份個(gè)人所得稅系統(tǒng)時(shí)申報(bào)的工資是1月份的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)年終獎(jiǎng)我可以直接合并到1??月工資里申報(bào)收入總額為5000元申報(bào)個(gè)稅嗎?還有一些同事年終獎(jiǎng)金3000元,1月工資5000元這個(gè)可以分開(kāi)申報(bào)個(gè)稅嗎?就是要交個(gè)稅的我就分開(kāi)年終獎(jiǎng)和工資各大自單獨(dú)申報(bào)?不用交個(gè)稅的就直接合并到工資里申報(bào)?
好的,第二個(gè)問(wèn)題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶(hù)收到了正常貨款,但是我們11月申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒(méi)有給客戶(hù)開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)槲沂?0月底申請(qǐng)的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報(bào),12月才能正常按照一般人申報(bào)11月,但是我申報(bào)10月的時(shí)候忘記了這些10月收到的費(fèi)用,又是0申報(bào)的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補(bǔ)開(kāi)了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無(wú)錢(qián)收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,在11月把無(wú)票收入沖紅做一筆借方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開(kāi)的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營(yíng)業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開(kāi)票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個(gè)問(wèn)題就是因?yàn)?1月要成為一般人的話(huà),先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報(bào)了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開(kāi)的發(fā)票,所以當(dāng)時(shí)我10月的增值稅就0申報(bào)了,這個(gè)10月增值稅還用更正申報(bào)嗎,我每個(gè)月都按照進(jìn)賬收入在用友上做賬了
老師您好,稅局讓我們補(bǔ)2021.11月資本金印花稅,請(qǐng)問(wèn)是在這個(gè)月直接新增稅源申報(bào)嗎?有幾個(gè)股東分別在2021.11月和2022.6月、8月各匯進(jìn)幾筆款,是按每筆匯款申報(bào),還是按月申報(bào),還是可以直接匯總總額在這個(gè)申報(bào)呢
老師,請(qǐng)教一下,我們公司之前申報(bào)增值稅是按開(kāi)出發(fā)票金額申報(bào)的,未開(kāi)發(fā)票部份沒(méi)申報(bào)完,現(xiàn)在要求從公司接管時(shí)間2017年起核對(duì)申報(bào)數(shù)據(jù),按財(cái)務(wù)報(bào)表上營(yíng)業(yè)收入來(lái)申報(bào)。 我想請(qǐng)問(wèn)老師我可以從17年起每年只查最后一次申報(bào)的數(shù)據(jù)減除已經(jīng)申報(bào)的數(shù)據(jù),差異部份就應(yīng)該是當(dāng)年未申報(bào)的數(shù)據(jù),我可以在這個(gè)月直接補(bǔ)報(bào)這個(gè)差數(shù)嗎?還是得一個(gè)月一個(gè)月查了核對(duì)申報(bào)?謝謝老師
老師 請(qǐng)問(wèn)一下我前兩天申報(bào)了一個(gè)買(mǎi)賣(mài)合同按期申報(bào)的印花稅(稅款所屬期選擇的24年1月-12月),然后我現(xiàn)在還要申報(bào)實(shí)收資本印花稅,提示這個(gè)也是按期申報(bào),然后我新增印花稅稅源就提示所屬期24年1-12月已申報(bào),只能去更正前幾天申報(bào)的那個(gè)印花稅,然后我點(diǎn)進(jìn)去更正 前幾天買(mǎi)賣(mài)合同那個(gè)印花稅都已經(jīng)繳納了,然后我把實(shí)收資本印花稅增加進(jìn)去 提交的時(shí)候顯示應(yīng)補(bǔ)繳稅額還有前幾天已經(jīng)繳納的印花稅額,這個(gè)怎么辦呢?
老師你好,企業(yè)之間的往來(lái)借款需要交多少的印花稅?稅務(wù)條文有規(guī)定嗎?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票可以紅沖嗎
老師,注冊(cè)地在 a地,開(kāi)租賃票在B地,開(kāi)票要加5個(gè)點(diǎn)哦。 房租就2500一個(gè)月, 1.開(kāi)這個(gè)票能低多少稅? 2.注冊(cè)地在 a地,開(kāi)租賃票在B地,能抵稅嗎?
老師,我們公司最近業(yè)務(wù)不好,所以暫停業(yè)務(wù),但是之前的發(fā)票未開(kāi),如果開(kāi)了會(huì)增加營(yíng)業(yè)額,但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣,那么可以以工資的形式多發(fā)給法人工資嗎
24年企業(yè)工商年報(bào)漏申報(bào)了,現(xiàn)在已補(bǔ)申報(bào),請(qǐng)問(wèn)這種還需要做罰款嗎?
老師您好,主要賣(mài)醫(yī)療器械的,開(kāi)發(fā)票選項(xiàng)時(shí)有電子元件可以選,,是不是就可以開(kāi)電子元件發(fā)票
老師,一般納稅人銷(xiāo)售泡菜、糖蒜的增值稅稅率是多少?
2023年10月份的一張發(fā)票稅務(wù)局通知不能用:分錄是 借:庫(kù)存商品100 進(jìn)項(xiàng)稅額13 貸;銀行存款113 我現(xiàn)在應(yīng)該怎么更改
老師請(qǐng)問(wèn),假設(shè)2025年8月 在阿里巴巴銷(xiāo)售的產(chǎn)品,銷(xiāo)售訂單完成了,但是沒(méi)有報(bào)關(guān),還可以在之后月份報(bào)關(guān)嗎?申報(bào)如何操作?謝謝!
職工提前解除勞動(dòng)合同的經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金計(jì)入會(huì)計(jì)科目?


謝謝老師,還有是按所有收到的實(shí)收資本匯總申報(bào),還是每筆申報(bào)呢
那個(gè)你匯總申報(bào)就可以了。