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應(yīng)收賬款一直是負(fù)數(shù)幾多年了,對方現(xiàn)在又不開票了,我要不要做未開票收入確認(rèn)收入

2023-03-21 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-21 11:51

您好,按照未開票收入做賬就行了

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快賬用戶4085 追問 2023-03-21 11:52

稅務(wù)會不會提供合同什么的,好多年前的合同都找不到了

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齊紅老師 解答 2023-03-21 11:52

這個(gè)你正常申報(bào)就不需要的

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快賬用戶4085 追問 2023-03-21 11:55

會計(jì)分錄怎么做啊,

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齊紅老師 解答 2023-03-21 11:56

借,預(yù)收賬款,貸,主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額

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您好,按照未開票收入做賬就行了
2023-03-21
你好? 你們這個(gè)實(shí)際是收入的話 。 你應(yīng)該做? 借預(yù)收賬款或者應(yīng)付賬款? ?貸主營業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅?
2020-12-01
你好,現(xiàn)在要開票,是不是只要在未開票收入欄填對應(yīng)的負(fù)數(shù)就可以了——是的;
2020-08-26
同學(xué)你好 對的 需要紅沖了
2021-12-27
借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
2024-01-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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