您好,毛利率25% =(收入-成本)/收入
甲公司持有乙公司80%的股權(quán),甲公司與乙公司之間發(fā)生如下業(yè)務(wù): ????(1)2010年,甲公司將成本為8.5萬元的產(chǎn)品銷售給乙公司,售價為10萬元,款項尚未收回,乙公司將所購商品當(dāng)期對集團(tuán)外銷售60%; (2)2011年乙公司將上年從甲公司購入的產(chǎn)品全部出售,并又從甲公司購入商品8萬元,當(dāng)年全部未銷售。甲公司的毛利率不變,款項尚未支付; 要求:編制上述2010年和2011年甲、乙公司有關(guān)存貨交易的合并抵消分錄。
甲公司持有乙公司8的股權(quán),甲公司與乙公司之間發(fā)生如下業(yè)務(wù):1)2010年,甲公司將成本為8.5萬元的產(chǎn)品銷售給乙公司,售價為10萬元,款項尚未收回。乙公司將所購商品當(dāng)期對集團(tuán)外銷售60:(2》2011÷2公司將上年從甲公司購入的產(chǎn)品全部出售,并又從甲公司購入商品8萬元,當(dāng)年全部未銷售,甲公司的毛利率不變,款項尚未支付:要求:編制上述2010年和2011年甲、乙公司有關(guān)存貨交易的合并抵消分錄
公司從甲公司購入某產(chǎn)品并形成年末存貨900萬元(未發(fā)生減值),甲公司銷售該產(chǎn)品的毛利率25% 什么意思?
2014年,甲公司(子公司)向乙公司(母公司)銷售 A 產(chǎn)品100臺、B產(chǎn)品50 臺,每臺不含稅(下同)售價分別為 A 產(chǎn)品 7.5 萬元和 B 產(chǎn)品 12 萬元,增值稅率 17%,價款已收存銀行。每臺成本分別為 A 產(chǎn)品 4.5 萬元和B產(chǎn)品9萬元均未提取存貨跌價準(zhǔn)備。乙公司購進(jìn)的該商品支付運(yùn)雜費(fèi)5萬元。當(dāng)年乙公司從甲公司購入的 A 產(chǎn)品和 B 產(chǎn)品對外售出各 40 臺,其余部分形成期末存貨。 2015 年,乙公司對外售出 A 產(chǎn)品 30 臺,其余部分形成期末存貨。B 產(chǎn)品全部對外售出。 2016 年,乙公司從甲公司購入的 A 產(chǎn)品 200 臺,每臺售價8元,增值稅率17%,價款已收存銀行。A 產(chǎn)品每臺成本 5萬元,乙公司從甲公司購入的 A產(chǎn)品對外售出 150 臺,其余部分形成期末存貨。 要求:編制 2014 年、2015年、2016年各年內(nèi)部購銷存貨的抵消分錄。
2014年,甲公司(子公司)向乙公司(母公司)銷售 A 產(chǎn)品100臺、B產(chǎn)品50 臺,每臺不含稅(下同)售價分別為 A 產(chǎn)品 7.5 萬元和 B 產(chǎn)品 12 萬元,增值稅率 17%,價款已收存銀行。每臺成本分別為 A 產(chǎn)品 4.5 萬元和B產(chǎn)品9萬元均未提取存貨跌價準(zhǔn)備。乙公司購進(jìn)的該商品支付運(yùn)雜費(fèi)5萬元。當(dāng)年乙公司從甲公司購入的 A 產(chǎn)品和 B 產(chǎn)品對外售出各 40 臺,其余部分形成期末存貨。 2015 年,乙公司對外售出 A 產(chǎn)品 30 臺,其余部分形成期末存貨。B 產(chǎn)品全部對外售出。 2016 年,乙公司從甲公司購入的 A 產(chǎn)品 200 臺,每臺售價8元,增值稅率17%,價款已收存銀行。A 產(chǎn)品每臺成本 5萬元,乙公司從甲公司購入的 A產(chǎn)品對外售出 150 臺,其余部分形成期末存貨。 要求:編制 2014 年、2015年、2016年各年內(nèi)部購銷存貨的抵消分錄。
你好老師,公司給員工發(fā)的福利費(fèi)需要做計提分錄嗎還是直接做借管理費(fèi)用、貸銀行存款
老師你好,小規(guī)模第二季度的企業(yè)所得稅算錯了,6.30計提的所得稅憑證上寫的是120,7.6繳納的時候?qū)嶋H是76。這個情況應(yīng)該怎么辦
公司商品過期不能銷售了,進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出么
老師好,銷售蔬菜大棚開票幾個點的稅率
老師,企業(yè)要注銷,賬上實收資本30萬,其他應(yīng)付賬款12700元,未分配利潤負(fù)的312700元,這12700能做實收資本平賬,辦理注銷嗎
A公司發(fā)包方,B公司承包方,A公司取現(xiàn)金幫B公司墊付了30萬給C物業(yè)公司,后C公司扣除10萬管理費(fèi)退回了20萬至B公司賬戶,扣除的10w由A公司承擔(dān),但現(xiàn)在C公司不愿開票給A公司,只愿意開票給B公司,請問可以C開給B,B再開票給A公司嗎?這樣是否合理
哪個老師能幫講明白點啊 混亂 不是說上年年末的喪失的租金可以直接用稅后的嘛 這個題目怎么不是呢 ,0這個題目跟本年年初收取是一樣的
個人房東,水電發(fā)票怎么開具
老師,你好,請問營業(yè)賬簿印花稅稅率是多少?
請問建筑勞務(wù)公司,需要打款50萬勞務(wù)費(fèi)給個人,需要對方提供什么資料呢?