您收退款就做收款時(shí)相反分錄。收款是計(jì)入收入了嗎?
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司有個(gè)微信商戶號(hào)收款,月底我把微信商戶號(hào)的對(duì)賬單打印出來(lái)做賬,其中有2筆,對(duì)賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費(fèi),然后我做賬的時(shí)候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因?yàn)檫€沒(méi)有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸其他貨幣資金1,然后第二個(gè)月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對(duì)賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
老師,我想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我公司有個(gè)微信商戶號(hào)收款,月底我把微信商戶號(hào)的對(duì)賬單打印出來(lái)做賬,其中有2筆,對(duì)賬單是這樣顯示的,一筆金額是10.寫的是客戶姓名,一筆是1,上邊寫的是扣款手續(xù)費(fèi),然后我做賬的時(shí)候做了2筆,一筆是收到客戶錢,因?yàn)檫€沒(méi)有發(fā)貨,所以我這邊做的是借其他貨幣資金-微信10貸預(yù)收賬款10.還做了一筆是借財(cái)務(wù)費(fèi)用1貸其他貨幣資金1,然后第二個(gè)月月初這筆業(yè)務(wù)客戶退款了,對(duì)賬單上顯示的退款金額是9.我應(yīng)該怎么做賬呢
客戶交了3680的軟件使用費(fèi),使用的微信收款,提現(xiàn)到對(duì)公扣了19.87的手續(xù)費(fèi),后邊客戶從對(duì)公退款,我給退了3680(補(bǔ)了19.87的手續(xù)費(fèi)),已經(jīng)開過(guò)紅沖發(fā)票,這愛退款做分錄怎么做呢
小規(guī)模公司,微信商戶平臺(tái)收客戶付的培訓(xùn)費(fèi),如收一筆款50000,微信會(huì)扣除0.54%手續(xù)費(fèi)270,手續(xù)費(fèi)后面財(cái)付通會(huì)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我。實(shí)際收到金額是49730,然后微信是余額超過(guò)了30000的部分才會(huì)自動(dòng)提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,相當(dāng)于提現(xiàn)到對(duì)公的金額是49730-30000=19730,請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)收入的賬務(wù)怎么處理啊。收入的入賬金額和分錄,麻煩郭老師回答
@郭老師 請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模公司,微信商戶平臺(tái)收客戶付的培訓(xùn)費(fèi),如收一筆款50000,微信會(huì)扣除0.54%手續(xù)費(fèi)270,手續(xù)費(fèi)后面財(cái)付通會(huì)開服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我。實(shí)際收到金額是49730,然后微信是余額超過(guò)了30000的部分才會(huì)自動(dòng)提現(xiàn)到對(duì)公賬戶,相當(dāng)于提現(xiàn)到對(duì)公的金額是49730-30000=19730,請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)收入的賬務(wù)怎么處理啊。收入的入賬金額和分錄
老師,個(gè)人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個(gè)點(diǎn),繳納個(gè)稅什么呢,合同金額4萬(wàn)。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)稅。所以這個(gè)月安排退還是下個(gè)月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國(guó)外機(jī)票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強(qiáng)制提交還得寫說(shuō)明
涉外收入申報(bào)單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費(fèi)的票 要什么進(jìn)項(xiàng)票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護(hù)工照顧,護(hù)工費(fèi)需要我們單位出,這位護(hù)工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)勞務(wù)費(fèi)需要報(bào)個(gè)稅嗎
老師,我們是長(zhǎng)期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號(hào)被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤(rùn)445萬(wàn),我們公司怎么做會(huì)計(jì)分錄呢,445萬(wàn)*30%=133.5萬(wàn),而且這133.5萬(wàn)已經(jīng)打入公賬
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
計(jì)入收入了
那你紅沖收入入就可以了。
收款時(shí) 借:其他貨幣資金 3660.13 財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi) 19.84 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 3643.56 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 36.44 提現(xiàn)到對(duì)公 借 銀行存款 3660.13 貸 其他貨幣資金 3660.13 退款時(shí) 借 銀行存款 -3680 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 -3643.56 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 -36.44 這樣嗎
但是19.87是我們自己補(bǔ)的,這么做又不對(duì)
你的收入不應(yīng)該扣除手續(xù)費(fèi)。。應(yīng)該全額3680確認(rèn)收。 然后手續(xù)費(fèi)單獨(dú)寄一個(gè)。 。退回去再支付的手續(xù)費(fèi),你計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用。