同學(xué)你好,看你表里借貸方向都是貸方,應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額屬于借方科目,如果貸方負(fù)數(shù)表示是沒問題的
請(qǐng)問下老師,我的財(cái)務(wù)系統(tǒng)里,以前那個(gè)會(huì)計(jì)沒有設(shè)置 應(yīng)收賬款(1122)科目的二級(jí)科目,我現(xiàn)在如果要設(shè)置的話,112201這個(gè)科目的數(shù)據(jù)就是之前所有1122的數(shù)據(jù)的意思是嗎?那這樣的話我這個(gè)科目可以叫什么科目名稱呢?
老師,請(qǐng)問一下,2019年3月因采購(gòu)商品取得增值稅普通發(fā)票,之前會(huì)計(jì)做了應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅額,那么到了2020年6月我接手的時(shí)候,科目余額表應(yīng)交稅費(fèi)出現(xiàn)了貸方負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表里面也是負(fù)數(shù)?,F(xiàn)在應(yīng)該如何調(diào)整呢
老師,甲公司建文物古跡,審計(jì)列出資產(chǎn)項(xiàng)目審計(jì)單,共計(jì)多少項(xiàng)資產(chǎn),然后管理費(fèi)用多少2萬(wàn),稅4萬(wàn),如何分解到具體項(xiàng)目,? 是否應(yīng)該審計(jì)所出具包括他們分解吧? 如果存在,那么審計(jì)會(huì)給出調(diào)整意見 這樣可行嗎,按審計(jì)報(bào)告,一、明細(xì)列示單,二、管理費(fèi)丶三丶稅金,然后總金額跟審計(jì)報(bào)告對(duì)上?
老師可以幫解釋一下應(yīng)交稅費(fèi)二級(jí)科目下面負(fù)數(shù)么、是什么意思、然后審計(jì)要調(diào)整的話要如何調(diào)整
你好老師,問下起初稅費(fèi)金額多了3分,我現(xiàn)在想調(diào)整,沒辦法沖紅,因?yàn)闆]有憑證,只有起初數(shù),是否可以用本年利潤(rùn)調(diào)整?還有計(jì)提稅費(fèi),后面又繳納稅費(fèi),沖平了,但又發(fā)生了退稅的情況,這種科目貸方余額需要怎么調(diào)整沖平,還是就直接科目貸方放著就行了?
資產(chǎn)達(dá)到了500萬(wàn)有什么不好嗎
我們公司是小規(guī)模納稅人 公司從10幾個(gè)人 減到6個(gè)人 2個(gè)交保險(xiǎn) 4個(gè)不交保險(xiǎn) 只按對(duì)公賬戶無(wú)票收入稅 現(xiàn)在公司這邊一直虧損狀態(tài) 想員工工資一半走對(duì)公 一半走 個(gè)人 會(huì)對(duì)稅務(wù)這塊有影響嗎
老師,有誰(shuí)對(duì)電商精通的,電商的收入賬怎么做?成本又怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
我想問一下 我們公司沒錢勞動(dòng)合同的法定工資 可以不申報(bào)個(gè)稅嗎 不申報(bào)有什么影響嗎
推廣人員工資結(jié)轉(zhuǎn)成本會(huì)計(jì)分錄是什么?
你好!小規(guī)模的銀行借款合同也要按這個(gè)比率交印花稅?
我公司開票開的是技術(shù)咨詢服務(wù)費(fèi),還有就是勞務(wù)*人工勞務(wù)費(fèi),這些需要繳納印花稅嗎,公司稅目是買賣合同
老師,分公司,應(yīng)該有財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
產(chǎn)假期間的社保由自己承擔(dān),社保費(fèi)由員工直接轉(zhuǎn)公戶合理嗎?
門窗定制安裝公司,客戶先按照合同支付定金,完工后結(jié)清尾款,是根據(jù)合同金額確認(rèn)收入還是先通過預(yù)付款,收尾款后再確認(rèn)收比較好
其他二級(jí)科目呢、如果審計(jì)要調(diào)整的話、如何調(diào)整呢
如果不涉及到增值稅的變動(dòng),其他二級(jí)科目在當(dāng)期用負(fù)數(shù)互相調(diào)整正確就可以。如果涉及到以前年度增值稅的補(bǔ)繳,相應(yīng)涉及營(yíng)業(yè)稅金及附加,需要調(diào)以前年度損益
老師您看我截圖的需要調(diào)整么
同學(xué),你表里的數(shù)據(jù)是一年的數(shù)據(jù)還是?如果是跨年結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)是不結(jié)轉(zhuǎn)到下年的
是一年的數(shù)據(jù)
那就是銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)都是好多年累計(jì)下來(lái)的數(shù)據(jù),這樣會(huì)造成當(dāng)年數(shù)據(jù)從賬上看不方便。建議年初初始的時(shí)候把以前的數(shù)據(jù)清空,只留未交增值稅和其他未交的小稅種
那老師這個(gè)要如何進(jìn)行調(diào)整呢
類似我這張圖表的數(shù)據(jù)
因?yàn)槲沂切陆邮值?、?duì)于這塊不知怎么調(diào)整、還請(qǐng)老師幫忙一下
建議等年初余額初始的時(shí)候再調(diào)整,把該清零的清零
年初的時(shí)候哪些需要調(diào)整、怎么調(diào)整呢
年內(nèi)不建議調(diào)整,因?yàn)閿?shù)據(jù)是好多年累計(jì)下來(lái)的,調(diào)整會(huì)影響當(dāng)期發(fā)生額。
好的、老師那該怎么調(diào)整
期初的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出未交增值稅清零,只保留未交增值稅的數(shù)據(jù)
好的呢、老師這些科目轉(zhuǎn)出的時(shí)候?qū)?yīng)的科目是什么呢
期初余額初始時(shí)手動(dòng)調(diào)整,不需要做賬
期初手動(dòng)直接調(diào)整為零?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是?這個(gè)待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額就是沒有抵扣吧
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就是不符合稅務(wù)規(guī)定不能抵扣的。待認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額是未抵扣的不需要清零