你好;? 你們?nèi)渴浅隹谕硕惖脑挘? ??“企業(yè)應(yīng)在“應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅”科目下增設(shè)“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”專欄,記錄企業(yè)按照“通知”規(guī)定的退稅率計(jì)算的出口貨物的進(jìn)項(xiàng)稅抵減內(nèi)銷產(chǎn)品的應(yīng)納稅額。
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人無(wú)票收入申報(bào)時(shí)候填在什么地方?
老師,我二年沒(méi)有工作了,請(qǐng)問(wèn)一下,現(xiàn)在個(gè)體戶跟小規(guī)模納稅人有什么優(yōu)惠政策和改變的地方嗎
建筑分公司是小規(guī)模幫建筑總公司一般納稅人支付貨款。然后總公司出了一個(gè)讓分公司支付貨款的委托書(shū)。然后合同也是總公司的。讓供應(yīng)商開(kāi)百分之十三專票給總公司這樣有問(wèn)題嗎?購(gòu)進(jìn)的電纜
我們是做電商的,客戶購(gòu)買(mǎi)用了賒銷。 然后我們做賬就先確認(rèn)收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù) 第二個(gè)月的時(shí)候,客戶說(shuō)要開(kāi)票,我們開(kāi)票了。這個(gè)賬務(wù)需要調(diào)整嗎? 我們是小微企業(yè)。
336000是含稅13,不含稅金額多少
我分析得對(duì)嗎?老師,麻煩會(huì)的老師詳細(xì)說(shuō)一下。
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,謝謝!是不是稅務(wù)局現(xiàn)在可以查詢所有的發(fā)票,即使是以前很早年度的比如2022或者以前的就算是稅控盤(pán)開(kāi)具的發(fā)票電子稅務(wù)局都可以查詢到是吧
老師,如果公司股東的股權(quán)要轉(zhuǎn)讓給別人,要交個(gè)人所得稅20%嗎
季度所得稅更正申報(bào)會(huì)產(chǎn)生預(yù)警嗎
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝零星采購(gòu)幾千元內(nèi)可以不需要合同是吧,有沒(méi)有相關(guān)文件參考的啊
我們的退稅率是13% 所以這個(gè)20多萬(wàn)的免抵稅額放到出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額是沒(méi)有問(wèn)題的是嗎 我們沒(méi)有內(nèi)銷
你好;? ? 如果沒(méi)有內(nèi)銷; 就不能去設(shè)置這個(gè)的? ?
但是我們有一個(gè)免抵稅額,這個(gè)數(shù)我要計(jì)到哪個(gè)科目呢,這個(gè)是不會(huì)退稅的了
你好; 你單獨(dú) 設(shè)置一個(gè)科目 ; 在應(yīng)交稅費(fèi)- 免抵稅額? ?