系統(tǒng)上數(shù)字 沒有錯的。,
老師你好,我想請教一下,小型微利企業(yè)如何計算減免的問題,我公司是按收入來核定征收的,按收入的25%的8%,假如我公司收入3000萬,那么所得稅就是60萬(30000000*25*0.08),那么我現(xiàn)在又符合小型微利企業(yè)的政策,那我想知道,我今年享受小微企業(yè)的減免金額是多少呢?我最終交企業(yè)所得稅是多少呢?
老師,我們是小微企業(yè),請問下為什么我們今年利潤額只有5W,但是所得稅表按照25%來收取所得稅呢.去年我記得是有很多減免的
老師你好,想請教下,為什么我現(xiàn)在在做22年企業(yè)所得稅匯算清繳,那個減免不是按20%來減免的。就是像我表格上面的。為什么還要交那么多的稅的呢?是小微企業(yè)啊
請問老師,我司是小微企業(yè),22年企業(yè)所得稅匯算清繳,最后納稅調(diào)整后所得是負(fù)數(shù),那么相對應(yīng)的A107040減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表中:符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅就是0對嗎?,如果納稅所得是正數(shù),這個107040表,才能自動帶出小微企業(yè)減免數(shù)據(jù)是嗎?
老師您好,這是匯算清繳的表,這個里邊為什么沒有小微企業(yè)減免的所得稅額呀? 老師您好,我這是匯算清繳的表,是小規(guī)模納稅人,這里邊為什么沒有減免?。繙p免填不上去,怎么? 老師,麻煩您看看我這個費用應(yīng)該減少多少?這個應(yīng)退應(yīng)補這邊就為零了
租房合同如何申報印花稅,我們公司簽了三年合同,第一年每個月租金3000,第二年每月租金4000,第三年每月租金5000
報關(guān)關(guān)出口的貨,報關(guān)單上以FoB結(jié)算。如果我的貨損壞收到保險賠償打到對公賬戶怎么辦
老師有一筆大金額的進(jìn)項票一直開不進(jìn)來,對方找各種理由也沒處理,投訴都沒用,我司如何處理比較合適呢?謝謝老師
老師我看了一下電子稅務(wù)局又進(jìn)項票300萬左右,不過之前會計沒有做記賬憑證,之前會計是每個月報多少稅,勾選多少進(jìn)項,導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表庫存商品300多萬其他應(yīng)付款200多萬,老師應(yīng)該怎么辦呢?
老師,被掛靠公司當(dāng)月開票給甲方,然后掛靠方當(dāng)月提供成本發(fā)票給被掛靠方。但是當(dāng)月甲方?jīng)]有按時把工程款打給被掛靠方。有許多被掛靠公司就不拿這些發(fā)票認(rèn)證,說抵扣不了進(jìn)項稅,解釋的原因是沒有打款過賬的進(jìn)項發(fā)票不能抵扣。這個原因合理嗎?
老師,個人名下的專利投資企業(yè),需要交什么稅?
公司一起租了一棟房子 其中有幾個門面,100w,合伙人轉(zhuǎn)租出去門面40w, 問公司收到這個錢做什么?沒有差價,怎么做賬
我們有個員工懷孕晚期現(xiàn)在留職停薪,其實是已經(jīng)離職了,然后在公司這邊還有買社保,社保的費用是她個人全額承擔(dān),那她這個繳納社保的錢,可以用她個人轉(zhuǎn)給公司嗎
2025年個稅扣除有哪些項?
老師您好,請問小規(guī)模納稅人季度開普票超過30萬,繳納增值稅是按照1%還是3%繳納
那為什么要交那么多稅?。?
為什么是減免10%的呢?小微企業(yè)不是減免20%嗎??
同學(xué),不是就是10%,沒有減免20%
今年是按10%的?那平時減免后稅率不是5%嗎?
同學(xué)這個是系統(tǒng)根據(jù)你的應(yīng)納稅所得稅,自動識別減免
22年企業(yè)所得稅預(yù)算報的時候稅率是2.5%。就是在原來5%的再減半?,F(xiàn)在不是喔。
新的政策不是這樣的,同學(xué)
什么時候出了新的政策了?怎么沒見有文書的?
2023年就是新的政策的,同學(xué)
那我現(xiàn)在是在做22年匯算清繳哦,常規(guī)來說要按22年的企業(yè)所得稅稅率才對不是嗎?
你好同學(xué),以系統(tǒng)也為準(zhǔn),不然你也是錯誤的
系統(tǒng)就不會有錯嗎?能保證百分百嗎?問題是現(xiàn)在是不對才來問下你啊
這個你只要是小微企業(yè) 系統(tǒng)自動計算的