你好,這個(gè)不是不太正常。

老師你好,今年1月份公司虧損,利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表中期末數(shù)減去期初數(shù)等于本年凈利潤(rùn)。2月份公司有利潤(rùn),但是當(dāng)月我沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中未分配利潤(rùn)期末數(shù)不等于年初數(shù)加上本年凈利潤(rùn),這種出現(xiàn)的原因和解決方法是什么
老師資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)減去期初數(shù)比利潤(rùn)表上本年累計(jì)大,請(qǐng)問這對(duì)不?正常不?是不是哪里錯(cuò)了呢?
請(qǐng)問公司1-2月份盈利了,但是資產(chǎn)負(fù)債表上的總資產(chǎn)期末數(shù)減少了,這個(gè)正常嗎?
資產(chǎn)負(fù)債表上未分配利潤(rùn)期初負(fù)數(shù)是表示歷年虧損嗎,期末負(fù)數(shù)是表示當(dāng)年虧損嗎,是期末減期初嗎,我資產(chǎn)負(fù)債表上期末是-142759.12,期初是-255016.15,利潤(rùn)總額和凈利潤(rùn)是等于負(fù)數(shù)嗎 還是正數(shù),請(qǐng)逐一回答我的問題謝謝
老師好!2023年12月的資產(chǎn)負(fù)債表中年初余額欄的數(shù)減去期末余額欄的數(shù)等于本年數(shù)額,但是出現(xiàn)了資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債總計(jì)都出現(xiàn)了負(fù)數(shù),這樣的資產(chǎn)負(fù)債表得數(shù)是正確還是錯(cuò)誤的呢?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對(duì)面的會(huì)計(jì)做的,我還不知道呢,需要再改的時(shí)候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對(duì)遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個(gè)就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個(gè)數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報(bào)出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯(cuò)可以提交申報(bào)嗎?


盈利的話,按理來說資產(chǎn)總額應(yīng)該是增加的。