您好,負(fù)數(shù)發(fā)票不用給的,自已做賬就行了
我咨詢一下 跨月后購(gòu)買(mǎi)方專票發(fā)票才發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票 要求銷(xiāo)售方重新開(kāi)發(fā)票 那銷(xiāo)售方紅沖發(fā)票后重新開(kāi)給他是吧 那原始發(fā)票要不要 收回? 紅沖的發(fā)票(紅字發(fā)票)要不要給購(gòu)買(mǎi)方?
老師,一般納稅人公司之前給購(gòu)買(mǎi)方的一張票開(kāi)錯(cuò)了,已經(jīng)跨月了,這個(gè)月給對(duì)方開(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票,對(duì)方把之前開(kāi)錯(cuò)的那張票退回給我了了,我想問(wèn)下我開(kāi)的這張負(fù)數(shù)發(fā)票第二聯(lián),第三聯(lián)還用給購(gòu)買(mǎi)方嗎?
請(qǐng)問(wèn)跨月發(fā)票發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤購(gòu)買(mǎi)方未認(rèn)證已做賬銷(xiāo)方開(kāi)具紅字發(fā)票那購(gòu)買(mǎi)方需要把錯(cuò)誤發(fā)票退回嗎紅沖發(fā)票需要給購(gòu)買(mǎi)方嗎
老師跨月專票之前錯(cuò)誤發(fā)票已收回,現(xiàn)在要給購(gòu)買(mǎi)方除了重新開(kāi)具的正確發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)負(fù)數(shù)發(fā)票要給嗎
老師我們是一般納稅人,給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)的發(fā)票由于信息錯(cuò)誤已經(jīng)跨月需要紅沖重新開(kāi),之前開(kāi)錯(cuò)的客戶領(lǐng)走的發(fā)票需要拿回來(lái)嗎
當(dāng)年內(nèi)的勞務(wù)費(fèi)用 暫估如何做賬
老師你好!未分配利潤(rùn)是800,股權(quán)轉(zhuǎn)讓50%400萬(wàn)元,可以按200轉(zhuǎn)讓價(jià)格,有標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格嗎?可以按90%轉(zhuǎn)讓,這樣360萬(wàn)元,差額40*0.20=8萬(wàn)元,這樣不是更好嗎?問(wèn)轉(zhuǎn)讓價(jià)格有標(biāo)準(zhǔn)嗎?
業(yè)務(wù)部門(mén)發(fā)生的費(fèi)用,比如辦公室租金、配的公車(chē)加油費(fèi)折舊費(fèi)都計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用合理嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,公司現(xiàn)在欠稅,是公司名義上的法人代表承擔(dān)一切法律后果嗎?公司實(shí)際的法人不是這個(gè)人
法人的電子稅務(wù)局上有企業(yè)信息,是否已經(jīng)稅務(wù)登記了
老師,您好!請(qǐng)教您 根據(jù)《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣問(wèn)題的公告》(國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào))規(guī)定,如果小規(guī)模納稅人期間未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入、未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那么,如果當(dāng)時(shí)沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)稅額價(jià)稅分離處理,現(xiàn)在是一般納稅人了,賬務(wù)如何調(diào)整呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
24000*8如何理解 請(qǐng)老師解答
樸老師:從轉(zhuǎn)了2手的代賬公司手中把賬要回來(lái)自己做,是否需要把這2個(gè)公司所有的賬都要核查一遍,需要注意哪些細(xì)節(jié),需要有哪些銜接工作?。扛兄x指教
收入確認(rèn),報(bào)關(guān)的以FOB出口日期確認(rèn)收入,快遞形式,沒(méi)有報(bào)關(guān)的,以什么時(shí)間確認(rèn)收入(跨境電商)
請(qǐng)問(wèn)下面寫(xiě)了2025年不適用,請(qǐng)問(wèn)是哪一條不適用?