你好,都是開具相應(yīng)的紅沖發(fā)票
2023年新政策下,小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前,已經(jīng)開具的增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓,中止,退回或開票有誤等情形,應(yīng)當(dāng)如何處理
2023年新政策下 小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開具的增值稅發(fā)票 如發(fā)生銷售折讓、中止、退回到或開票有誤等情形 應(yīng)該如何處理
老師好,2023年新政策下,小規(guī)模納稅人在2022年12月31日前已經(jīng)開局的增值稅發(fā)票,如發(fā)生銷售折讓,退回,或開票有誤等情形,應(yīng)如何處理
老師,會務(wù)公司開具的增值稅專用發(fā)票內(nèi)容是“會展服務(wù)*會議組織服務(wù)”費,稅率是1%。這個稅率對嗎?2023年最新稅率是如何規(guī)定的?我看有說小規(guī)模納稅人征收率3%,也有說減按1%但政策執(zhí)行期限至2022年3月31日,2022年4月1日至2022年12月31日免征增值稅。目前會議服務(wù)業(yè)務(wù)在2023年9月發(fā)生并開票,最新稅率應(yīng)該按哪個?
2022年12月31日前已經(jīng)開具增值稅發(fā)票,2023年發(fā)生折讓,中止、退回,或開票有誤等情形,應(yīng)如何處理
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級一般進(jìn)行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請問老師,財務(wù)費用當(dāng)中有利息費用、利息收入,計算息稅前利潤時利息收入怎么處理?謝謝老師