您好,那你現(xiàn)在借 應付賬款? 貸 以前年度損益調(diào)整 生產(chǎn)成本 借? ?以前年度損益調(diào)整 生產(chǎn)成? 貸 未分配利潤
老師,你好。請問一下,現(xiàn)在賬務(wù)處理中發(fā)現(xiàn)一家單位本來是應付賬款借貸平衡?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)是應收賬款余額在貸方,應付賬款余額在借方。這個我應該怎么做分錄把他們調(diào)平呢?
應收預收應付預付例:某企業(yè)2021年12月31日有關(guān)賬戶明細賬的余額如下:應收賬款—甲15000元(借方)應收賬款—乙12000元(貸方)應付賬款—A11000元(借方)應付賬款—B30000元(貸方)預收賬款—丙13000元(借方)預收賬款—丁20000元(貸方)預付賬款—C10000元(借方)預付賬款—D18000元(貸方)壞賬準備—應收賬款1000元(貸方)要求:計算在資產(chǎn)負債表上,以下項目列示的金額是多少?(1)“應收賬款”項目(2)“預收賬款”項目(3)“應付賬款”項目(4)“預付賬款”項目
付款銀行,借銀行100,貸應付100,分錄寫錯了,現(xiàn)在做了原路紅沖,正確分錄,現(xiàn)在科目余額表借方有余額,如果不做錯的話,借,固定資產(chǎn)100,貸應付賬款100,借應付賬款100,貸銀行100,這樣我的應付賬款余額應該是0啊,現(xiàn)在應該怎么處理啊
我的原分錄是這樣的: 收到發(fā)票時: 借:其他應付款 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底時按年分攤到每月計提 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:其他應付款 支付時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 但是我去年收到發(fā)票時做成了: 借:主營業(yè)務(wù)成本 應交稅金-進項稅 貸:應付賬款 月底計提: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應付賬款 付款時: 借:應付賬款 貸:銀行存款 是不是成本多進了?這是上年的,我現(xiàn)在怎么調(diào)整?
上年度應付賬款貸方金額多記了1000元,分錄:借:生產(chǎn)成本 貸:應付賬款,現(xiàn)在應該如何做賬務(wù)處理?
老師好,給客戶買車票,請客戶吃飯,這是不是加到一起記在業(yè)務(wù)招待費里還是應該分別進的?
老師想問下,想看著書就是關(guān)于財務(wù)人員提升自己做賬能力,分析報表,調(diào)賬能力。和保護財務(wù)人員,還有稅收政策這些要看些什么書好。
老師,我在22年發(fā)現(xiàn)有一筆憑證的摘要填寫有誤,金額沒有錯,我在25年需要怎么調(diào)整
老師,如果我以自己名要開張發(fā)票給單位,要在哪兒開,發(fā)票項目名稱:社會物流統(tǒng)計信息費
老師你好!車輛出售企業(yè),有折舊的標準嗎?
網(wǎng)約車的電子發(fā)票是計算抵扣還是勾選抵扣
老師請問一下,2024年公司對公賬戶有流水,但是一直沒有財務(wù)做賬,2025年開始請財務(wù)做賬,不想補2024年的賬,從2025年開始做賬,銀行流水余額對不上,這個怎么處理?
這個就該怎么做賬吧進項發(fā)票是他銷項發(fā)票又是他
個人銷售住房是免征増值稅的吧
老師:1、小規(guī)模納稅人。公司前幾年買的汽車現(xiàn)在要賣,不管好久買的?,F(xiàn)在賣稅率都是可以1是不是?2、如果賣10萬這個喊在季度30萬不交稅不?3、小規(guī)模季度30,是不是只有專票和房租票不能含在30內(nèi)季度增值稅免稅哦。4、一般納稅人,公司買的非住宅房普票入賬,現(xiàn)在賣可以5嗎?是不是16年前的都可以5,還是要區(qū)分情況?比如是公司購房沒有取得專票抵扣原因,現(xiàn)在出售能不能開5?
好的,謝謝!
不客氣的,理解了就好