你好 出審計(jì)報(bào)告的啊
10分填空題(客觀)守信會(huì)計(jì)師事務(wù)所的甲和乙注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)喜樂股份有限公司2021年度的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)該年度發(fā)生以下交易和事項(xiàng)及其會(huì)計(jì)處理:(1)2021年1月13日,公司購(gòu)買價(jià)格為30萬(wàn)元的管理部門用設(shè)備一臺(tái)并入賬,當(dāng)月啟用,但當(dāng)年未計(jì)提折舊。公司采用平均年限法核算固定資產(chǎn)折舊,這類固定資產(chǎn)預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值率為5%。(2)2021年11月20日,公司清理資產(chǎn)和負(fù)債時(shí)還發(fā)現(xiàn),應(yīng)付外單位款項(xiàng)10萬(wàn)元,因該單位已撤銷而無(wú)法償付但喜樂公司在2021年度未進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。要求:假定不考慮喜樂公司會(huì)計(jì)報(bào)表層次的重要性水平,會(huì)計(jì)報(bào)表尚未報(bào)出,針對(duì)上述交易事項(xiàng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師應(yīng)分別提已做出何種審計(jì)處理建議?若應(yīng)當(dāng)建議做出審計(jì)調(diào)整的,請(qǐng)按年度直接列示全部相應(yīng)的審計(jì)調(diào)整分錄。在編制審計(jì)調(diào)整分錄時(shí),不考慮調(diào)整分錄對(duì)所得稅和期末結(jié)轉(zhuǎn)損益的影響。對(duì)于第一個(gè)事項(xiàng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師甲和乙認(rèn)為喜樂公司財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)作如下調(diào)整分錄(1)借記1項(xiàng)目(2)貸記第2_項(xiàng)目(3)借和貸調(diào)整金額為_第3題萬(wàn)元,對(duì)于第二個(gè)事項(xiàng),注冊(cè)會(huì)計(jì)師甲和乙認(rèn)為喜樂公司財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)作如下調(diào)整分錄(4)借記第4營(yíng)項(xiàng)目(5)貸記第5項(xiàng)
A 公司2018年~2020年均未獲取到被投資單位 B 公司的審計(jì)報(bào)告( A 公司規(guī)定需根據(jù)被投資單位的審計(jì)報(bào)告確認(rèn)投資收益),因此 A 公司在2018年,2019年,2020年的報(bào)表上均未確認(rèn)與 B 公司相關(guān)的投資收益。(A公司因?yàn)楦鞣N復(fù)雜的原因當(dāng)時(shí)就是沒辦法拿到被投資單位的審計(jì)報(bào)告) 2022年 初A 公司獲取到了 B 公司2018至2020年的審計(jì)報(bào)告,于是將與 B 公司有關(guān)的2018年至2020年3年的投資收益均計(jì)入到了2021年的賬上,影響了2021年當(dāng)年度的利潤(rùn)。請(qǐng)問這種做法是可以的嗎?還是說(shuō)應(yīng)該將2018-2020年3年的投資收益通過以前年度損益調(diào)整科目進(jìn)行賬務(wù)處理,影響以前年度的損益而不是2021年當(dāng)年的利潤(rùn)。 現(xiàn)在A公司覺得因?yàn)楫?dāng)時(shí)拿不到報(bào)表,無(wú)法準(zhǔn)確確認(rèn)計(jì)量投資收益,所以覺得將3年的投資收益全計(jì)入2021年是合理的,不違反會(huì)計(jì)法的。 老師,請(qǐng)問A公司做法違反會(huì)計(jì)法嘛,如果違反,違反的是哪一條呢
@郭老師 2000以上或者是3000以上。你們單位有審計(jì)嗎?如果有審計(jì)的話,一般電腦、空調(diào)它都會(huì)要求你做固定資產(chǎn)。 老師單位配這個(gè)審計(jì)干嘛?
老師,我做的內(nèi)賬,現(xiàn)在單位是這樣的情況,單位固定資產(chǎn)會(huì)計(jì)和人事臺(tái)賬,以及實(shí)盤三者都對(duì)不上,最終領(lǐng)導(dǎo)決定,預(yù)估一個(gè)數(shù)作為賬面價(jià)值,后續(xù)不再折舊,差額記在我這里有6萬(wàn),我的賬上之前沒有固定資產(chǎn),現(xiàn)在有兩個(gè)情況,①報(bào)廢了幾把椅子原價(jià)900,是不是做賬 借:固定資產(chǎn)清理 900 貸:固定資產(chǎn)900 借:營(yíng)業(yè)外支出 900 貸:固定資產(chǎn)清理 900 ②出售了2臺(tái)電腦,售價(jià)2000元,做賬 借:固定資產(chǎn)清理 2000 貸:固定資產(chǎn) 2000 借:銀行存款 2000 貸: 固定資產(chǎn)清理2000 嗎?總感覺好像不對(duì),
老師,賣車的印花稅是按次申報(bào)嗎?
我們公司8月28日補(bǔ)繳了2024年12月份增值稅263.05元,滯納金29.57,因?yàn)楣?024年度里有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出263.05元,因?yàn)?2月份有銷項(xiàng)稅,8月28日補(bǔ)繳增值稅,重新申報(bào)增值稅申報(bào)表,那這個(gè)會(huì)計(jì)分錄該如何處理。
老師請(qǐng)問下施工加材料開九個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,怎樣讓客戶做固定資產(chǎn)
你好,老師,舉個(gè)例子,我們是生產(chǎn)商,有客戶找我們買50度的定制酒,42度一級(jí)散酒,好幾個(gè)品名這樣就算成品了是吧,然后庫(kù)存商品這個(gè)科目的數(shù)量是負(fù)數(shù),中間是哪個(gè)環(huán)節(jié)需要完善一下呢,老師,我們自制半成品上面也沒有這個(gè)科目,只有原酒
老師咨詢下,A公司對(duì)準(zhǔn)B公司前購(gòu)銷合同,我們是C公司,B公司是小規(guī)模納稅人,A公司開票及打款給C公司,C公司現(xiàn)在怎么同AB公司處理這業(yè)務(wù)。
老師,我們公司無(wú)償使用個(gè)人房產(chǎn)做辦公室,采集房產(chǎn)稅的計(jì)稅依據(jù)是什么,怎么計(jì)算
公司買了一些商品,用于職工福利,不能抵扣增值稅,但是收到的發(fā)票是專用發(fā)票。是否需要在電子稅務(wù)局中不抵扣勾選里去勾選這張專用發(fā)票?還是需要在抵扣類勾選中去勾選,再去申報(bào)表中填進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。
你好老師,我這邊看一家酒店行業(yè)小規(guī)模納稅人報(bào)的是24年增值稅申報(bào)表提問一下,電子稅務(wù)局發(fā)票查詢當(dāng)月金額是10w,應(yīng)納增值稅不含稅銷售額和增值稅專用發(fā)票相同是6.9加上免稅銷售額3.6w,兩個(gè)金額加起來(lái)不是10.5w了,為什么兩個(gè)數(shù)據(jù)不一樣,有那些可能
請(qǐng)問 報(bào)完稅了 發(fā)現(xiàn)有個(gè)高鐵票沒做賬 是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的 我也沒勾選 這種怎么操作 可以先入賬 下個(gè)月勾選抵扣嗎
老師,我們收到充值卡的不征稅發(fā)票,用于業(yè)務(wù)招待,當(dāng)時(shí)入賬了,但是后來(lái)沒收到消費(fèi)小票,可以稅前扣除嗎,還是說(shuō)可以使用其他憑證作為消費(fèi)依據(jù)
老師為什么要出審計(jì)報(bào)告啊
規(guī)定的 稅法要求的