借原材料 貸營業(yè)外收入,按照市場價格做。
我們公司往外開出了一些發(fā)票。那相當(dāng)于是我們銷售東西。那這個東西我們要么是自己購買原材料然后生產(chǎn),要么是購買后再銷售。但是我沒有看到有關(guān)購買或者生產(chǎn)得業(yè)務(wù),就是說也沒有原材料進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,也沒有付款業(yè)務(wù)。做賬就一直是暫估,借庫存商品,貸應(yīng)付賬款。像這樣的該怎么處理呢
3月1日,A公司購入了一批甲原材料,用于自產(chǎn)自銷的產(chǎn)品。該批原材料的購買價款為600萬元,發(fā)生的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為78萬元。購買過程中發(fā)生了運(yùn)雜費(fèi)40萬元,入庫前的挑選整理費(fèi)50萬元,到年末,已領(lǐng)用50%用于生產(chǎn)產(chǎn)品,該批產(chǎn)品尚未完工,到年末發(fā)生了制造成本總額550萬元。該批尚未領(lǐng)用的原材料按照市場公允價值確定的銷售價格為320萬元,尚未領(lǐng)用材料全部用于生產(chǎn)完產(chǎn)品將發(fā)生成本600萬元,該產(chǎn)品的市場銷售價格為1 200萬元,預(yù)計(jì)將發(fā)生銷售費(fèi)用100萬元。 尚未領(lǐng)用的原材料是否發(fā)生減值。 由于尚未領(lǐng)用的原材料是用于生產(chǎn)產(chǎn)品的,因此應(yīng)該首先判斷該產(chǎn)品是否發(fā)生了減值。(1分) 產(chǎn)品的成本=(600+40+50)×50%+600=945(萬元)(0.5分) 產(chǎn)品的可變現(xiàn)凈值=1 200-100=1 100(萬元)(0.5分) 由于生產(chǎn)的產(chǎn)品的成本小于可變現(xiàn)凈值,產(chǎn)品沒有發(fā)生減值,相應(yīng)的原材料也沒有發(fā)生減值,不需要計(jì)提存貨跌價準(zhǔn)備。(1分) ? 產(chǎn)品成本為什么不是550+600呢
請問我們賣給別人的產(chǎn)品,因快遞原因給我們弄壞了,現(xiàn)在快遞公司賠付給我們,請問會計(jì)處理時要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,是轉(zhuǎn)出對應(yīng)該產(chǎn)成品所用的原材料的進(jìn)項(xiàng)稅額么?還是生產(chǎn)這個產(chǎn)品對應(yīng)的原材料跟加工費(fèi)得進(jìn)項(xiàng)稅額都要轉(zhuǎn)出
公司進(jìn)了一種生產(chǎn)產(chǎn)品需要的主要原材料,沒有價值,相當(dāng)于幫別個清理場地,免費(fèi)送給公司,這種原材料對方也不會開發(fā)票,但是我們公司生產(chǎn)的產(chǎn)品會用,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
老師我們有一個小的分公司,剛投入生產(chǎn),小的分公司也對外采購原料和銷售產(chǎn)品,但主要是幫母公司加工原料,加工好后拉到母公司,母公司在加工加工對外銷售,但是母公司不付加工費(fèi)給子公司,有時候母公司的材料也會拉去分公司,分公司也不給母公司付錢,這樣我的庫存變動表應(yīng)該怎么做,我怎么做賬
企業(yè)用專利評估1000萬做實(shí)繳,不想做攤銷,減值準(zhǔn)備部分也不想計(jì)入利潤減少,就是不想少繳稅但無形資產(chǎn)部分想從賬面上做下去,有辦法嗎?
老師好!我想咨詢一下應(yīng)交稅費(fèi)里那些有余額,資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅款數(shù)應(yīng)該跟那些相符,若是負(fù)數(shù)則表示什么?請老師詳細(xì)說一下,謝謝!
我們從別人那里租賃了一個廠子,需要繳納什么稅,未取得發(fā)票,應(yīng)不應(yīng)該入賬,支付租金應(yīng)該走公戶還是私戶,房產(chǎn)稅應(yīng)該誰來繳納
借款利息,按實(shí)際使用天數(shù),一般是算頭算尾,還是算頭不算尾呀
老師公司替員工繳納的個稅,比如6月計(jì)提工資是8000,沒有扣除項(xiàng),我應(yīng)該怎么給他發(fā)工資,怎么給他報個稅,我是按實(shí)發(fā)工資進(jìn)行申報的個稅的?
企業(yè)所得稅調(diào)增調(diào)減是怎么分辨吶
老師,假如庫存商品帳面沒有數(shù)量了,結(jié)存余額還有,也不準(zhǔn)備進(jìn)貨了,怎么把帳平了。
請問老師,水資源稅的計(jì)算公式是什么?
老師,法人企業(yè)投資,取的投資收益免稅,是不是不會再涉及別的稅了?
收到企業(yè)所得稅匯算清繳退稅款的會計(jì)分錄怎么做?
好的,謝謝老師,這種營業(yè)外收入只涉及所得稅,不存在增值稅吧
對的,是的,不需要繳納增值。