對的,是的,是這么做的。
老師我想問一下,勞務(wù)派遣公司按差額征收開的發(fā)票,一張普票,一張專票,普票開的是員工的福利保險費(fèi),專票是剩下的工資,怎么做賬?
我們給員工交社保,但是不想安實(shí)際工資交,所以給員工簽的合同工資比實(shí)際的少。選擇了公司給員工打一部分款,老板給私戶給員工打剩下的款。老師,我想問一下,還有另外一種解決方法,找一家勞務(wù)派遣公司,讓他們給我們的員工發(fā)剩下的工資,可以嗎?
老師,你好,我想請問一下,我們公司是做維保的,成本就只有員工工資,員工工資是由勞務(wù)派遣公司代發(fā)的,勞務(wù)派遣公司開給我們的發(fā)票是勞務(wù)派遣費(fèi),請問這個應(yīng)該怎么做賬
老師,我們是用工單位, 員工和勞務(wù)派遣公司簽訂合同的,我們付款應(yīng)發(fā)工資+社保+管理費(fèi)給勞務(wù)派遣公司,勞務(wù)公司發(fā)工資給員工,現(xiàn)在 收到勞務(wù)派遣公司開具的差額征稅專票,稅額6元,票面總金額3萬,這種賬務(wù)處理怎么做?
老師,我們是勞務(wù)派遣公司,員工的工資,我們會代發(fā),開差額稅票,比如收入70萬,按10%-20%的比例開專票,其他的開普票(員工工資),我想問下員工工資的部分需要跟實(shí)際為員工產(chǎn)生的工資社保一致么?
老師您好,我們公司做研發(fā)費(fèi)用。先是借研發(fā)支出 —費(fèi)用化支出-工資等。然后月末的時候我做一筆結(jié)轉(zhuǎn)。借管理費(fèi)用研發(fā)費(fèi)用貸研發(fā)支出—費(fèi)用化支出等。這樣的做法對嗎?謝謝老師
老師,你好,出口貨物確認(rèn)收入的時點(diǎn)是什么時候
飛機(jī)票進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)算按合計(jì)數(shù)么,其中明細(xì)有個民航發(fā)展基金的金額能加入么
老師,往期支付的一筆款項(xiàng)記錯供應(yīng)商了,沖銷更正的時候,可以不沖銀行存款,直接從供應(yīng)商A更換到供應(yīng)商A嗎?借:應(yīng)付賬款_A供應(yīng)商,貸:應(yīng)付賬款_B供應(yīng)商
請教一般納稅人的物業(yè)服務(wù)公司提供保潔勞保耗材服務(wù)開票按什么開,稅率多少
老師,我們原來是速達(dá)軟件,現(xiàn)在想用這個億企代賬軟件,問題是,我們兩個賬套,遷過去,只能一個賬套,從2022年的,2021年的都沒有這也可以嗎?
職工外地住宿發(fā)票可以抵扣吧
老師:您好,我說一般計(jì)稅,開的9個點(diǎn)?專票,但是我的勞務(wù)分包開給我3個電得專票,我在異地預(yù)交?時候能否差額扣減呢?
請把分錄編一下,為什么選b.20不是要加上嗎
公司轉(zhuǎn)股,按照20%來交的個人所得稅,股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格18萬,那我這個18萬可以提取出來嗎?會計(jì)分錄怎么做