含稅的金額。除以一加稅率再乘以稅率等于銷項稅額。
請教老師, 我想問一下,含稅金額是1847.87元,稅率是13%,怎么算總金額啊
老師,請問,商貿(mào)公司的買賣合同計算印花稅有扣除比例嗎?例如:銷項合同不含增值稅金額*40%*稅率,還是按照合同不含增值稅金額*稅率
合同金額:472390955.73元(含稅),銷項稅額=38137785.34元,請問老師,怎么反算稅率
比如:24年1月份,一般納稅人 銷項含稅9個點專票運輸票金額4234022.6元 稅金349598元 銷項含稅3個點專票勞務(wù)票金額10780000元 稅金313980.58元 進項含稅專票金額3604462.6元 稅金344223.73元 請問老師應(yīng)交增值稅和附近費怎么算?麻煩老師給個明細算法?
請問,一般納稅人銷售合同印花稅計算公式是怎樣的?(進項不含稅金額+銷項不含稅金額)*0.0003?
您好!想問下,我公司昨天進了一批剛才,今天項目部就調(diào)撥到另一個公司了,請問倉庫管理員用記賬嗎
老師,請問個人借款給基本戶,然后還款用一般戶歸還,可以嗎?
請問老師,企業(yè)轉(zhuǎn)股可是未分配利潤過大,怎樣合理的減少未分配利潤?
老師幫我看一下這樣的分錄有沒有問題?出納發(fā)工資的時候忘記扣個稅了,員工又退回來現(xiàn)金交個稅。
我們第一次退稅的經(jīng)營地址需要跟當時報關(guān)的經(jīng)營地址一致嗎?
老師,請問現(xiàn)在對小微企業(yè)的界定是?
已經(jīng)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)減值準備的資產(chǎn),現(xiàn)在報廢,咋做賬,去年將剩余價值一次性轉(zhuǎn)入減值準備了
請問老師,一個合同,銷售的產(chǎn)品有的是郵寄、個別產(chǎn)品出口報關(guān),那么這個項目合同,退稅影響嗎
老師裝訂日期怎么寫呢? 因為我是2024年11到2025年6月份的賬 才裝訂上 我不能寫今天裝訂的吧 那要寫幾號呢次月的幾號裝訂比較合適呢?
老師開工資有回執(zhí)單用工資表簽字嗎
不知道稅率呢
你好? 解這個方程就出來了?