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甲公司為增值稅一般納稅人,2021年8月提供設(shè)計服務(wù)取得含增值稅價款636萬元,另收取違約金21.2萬元。已知,增值稅稅率為6%,列出甲公司當(dāng)月該筆業(yè)務(wù)增值稅銷項稅額的算式
甲公司為增值稅一般納稅人2022年3月提供設(shè)計服務(wù)取得含增值稅價款424萬元
1.某綜合服務(wù)公司甲公司為增值稅一般納稅人),2019年11月發(fā)生如下業(yè)務(wù):(1)下設(shè)一金融部門,提供貸款服務(wù),當(dāng)月收取含稅利息收入100000元。(2)將一棟2個月前購買的辦公樓出租,租期12個月,每月不含稅租金收入100000元,當(dāng)月一次性收取全部租金1200000元。(3)下設(shè)一KTV,當(dāng)月提供唱歌服務(wù)取得不含稅收入160000元,同時銷售酒水取得不含稅收入30000元。(4)下設(shè)一運輸部門,當(dāng)月提供交通運輸服務(wù),取得不含稅收入為50000元。要求:根據(jù)上述資料,填表回答下列問題。業(yè)務(wù)增值稅稅率計稅銷售額(單位:元)銷項稅額(單位:元)(1)(2)(3)(4)
甲公司為增值稅一般納稅人,主要提供電信服務(wù)。2021年5月,甲公司提供基礎(chǔ)電信服務(wù)取得不含稅銷售額200萬元,提供增值電信服務(wù)取得不含稅銷售額100萬元。甲公司對不同種類服務(wù)的銷售額分別核算。計算甲公司當(dāng)月的銷項稅額
信通公司為增值稅小規(guī)模納稅人,專入從事會計咨詢服務(wù),該公司按月進-|||-行納稅申報,2019年6月發(fā)生如下業(yè)務(wù):①1日,向一般納稅入勝利公司提供納稅服務(wù),取得含稅銷售額43260元,由稅務(wù)所代開-|||-了增值稅專用發(fā)票②16日,向某小規(guī)模納稅人提供注冊信息服務(wù),取得含稅銷售額5150元。③21日,向一般納稅人提供會計咨詢服務(wù),取得含稅銷售額54590元。④25日,公司購進辦公用品,取得增值稅普通發(fā)票,注明價款9280元。⑤28日,向張某提供會計咨詢服務(wù),取得銷售收入3090元。已知增值稅征收率為3%。請計算該公司當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。
老師, 我們買了一臺冰片機,5000多,給的是定額發(fā)票。是不是不能用嗎?
注冊資本是20萬,股東有錢每次交1500元或者1000元可以嗎?
發(fā)票認(rèn)證后,沒有抵扣,做留底稅額,現(xiàn)在轉(zhuǎn)出怎么做分錄?
請問公司出售二手原購進不含稅20萬,殘值0,折舊計提20萬,現(xiàn)在出售價6萬不含稅,6月萬交增值稅加附稅和所得稅對嗎?小企業(yè)不通過固定資產(chǎn)清理嗎?直接營業(yè)外收入對嗎?分錄怎么做
企業(yè)支付服務(wù)公司開具的勞務(wù)費,支付勞務(wù)費計入生產(chǎn)成本,請問下該勞務(wù)費工時可以與企業(yè)員工的生產(chǎn)工時合計匯總成總工時嗎
公司有時候買東西的沒有收據(jù),和發(fā)票。怎么處理這個報銷流程?
老師,請教一下,中級會計中的財務(wù)管理題目要求不用寫計算過程,直接寫計算結(jié)果會不會給分呢
老師,應(yīng)付職工薪酬題目要求寫二級明細,但是不會沒寫,一級科目和金額都對會給點分嗎
收到的高速過路費發(fā)票,普票,我在抵扣增值稅進項稅額勾選的時候看了這個通行費發(fā)票有可抵扣的稅額,這個普票收到時應(yīng)如何做賬
老師,早上好[咖啡]有一個掛靠的廠房項目,造價2.1億,2年了,沒有按進度確認(rèn)收入,現(xiàn)在稅局約談,應(yīng)該怎么解釋比較合同呢?公司是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,解析下
好的老師
還沒有好嗎 老師
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1銷項=200000/1.06*0.06 2銷項=1200000*0.09 3銷項=(160000+30000)*0.06 4銷項=60000*0.1