你好; 借主營業(yè)務成本貸庫存商品 ; 這個金額 = 銷售數(shù)量*單位成本價格來計算的??
暫估入賬的庫存商品、銷售后結(jié)轉(zhuǎn)的成本、次月需要沖回、重新按發(fā)票上的金額結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
本月紅沖了上個月的銷售發(fā)票,金額不變,數(shù)量135改成138。本月做成本賬的時候,商品還是按135件,入庫、出庫,下個月,做一筆紅沖135件那張發(fā)票的銷售收入的借貸,還有結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品的借貸是嗎?然后做正確的138件的入庫和出庫。138件的銷售收入借貸,和庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)?
這樣理解對嗎? 1.銷售出庫,附上發(fā)票,會計分錄金額金額是發(fā)票上的不含稅金額。 2.主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn),附上出庫單,會計分錄金額是成本的金額
銷售產(chǎn)品發(fā)票上的金額和結(jié)轉(zhuǎn)成本金額之間的勾稽關(guān)系是什么呢老師?庫存商品的本月出庫為啥不是銷售發(fā)票上的那個金額而是結(jié)轉(zhuǎn)成本上的金額呢?
老師,關(guān)于庫存數(shù)我一直有個事,就是生產(chǎn)企業(yè),那月末歸集分配的成本金額結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品的只有金額又沒有單價的,銷售商品結(jié)轉(zhuǎn)成本單價怎么來的
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正一筆:→借:應交稅費-銷項稅額3貸:應交稅費-城建稅3。但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩老師看一下還需要再做一筆什么會計分錄比較好?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?就是不用通過以前年度調(diào)整這個科目核算怎么做會計分錄?
老師,我2023年計提一筆城建稅3元,會計分錄入錯→借:稅金及附加3貸:應交增值稅-銷項稅額3。我2025年更正,把原來2023年的做一筆紅字沖紅,藍字一筆正確→借:稅金及附加3貸:應交稅費-城建稅3,但是我利潤表出來“稅金及附加”沒有金額,底下的城市維護城建稅有3金額,導致利潤表出現(xiàn)一級科目沒數(shù),二級科目有數(shù)的,申報提醒申報不了,麻煩看一下看做什么會計分錄比較好?能避免這個情況
老師你好 自產(chǎn)自銷免稅企業(yè) 沒有核定印花稅這個稅種 要不要交印花稅的?
年末時候賬面折舊計提多了,紅沖掉多提部分嗎,紅字 借管理費用/-折舊 紅字;貸累計折舊;老師可以這樣處理嗎
老師,我們1季度和2季度利潤總額都是正數(shù),按照2季度利潤總額*0.25算和1-6月份利潤總額*0.25-1季度預繳所得稅,差了1分錢 ,我應該按照哪個方式計算2季度計提的所得稅金額呢
老師用友U8怎么查成本明細表呀
老師好,請問下,建筑企業(yè),異地預繳的企業(yè)所得稅以及增值稅附加,是否需要計提到損益類科目(營業(yè)稅稅金及附加、所得稅費用?
老師,請教個問題哈,季度所得稅報表,比如說2季度的,利潤表本期數(shù)據(jù) 填1-6月的還是4-6月的?
計提水電費其他應收應該是在借方還是貸方
我能理解成結(jié)轉(zhuǎn)成本那邊那個是成本價格,銷售發(fā)票上的銷售價格呢老師?
結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證上的金額和銷售發(fā)票上的金額有啥直接的關(guān)系呢?
你好1; 對的 ;2.? ? ?就是看你的銷售數(shù)量*單價成本 來計算的銷售成本?
就是成本1959.29的商品,賣了3265.49??是這個意思嘛?
你好;? 是的;? 只是你要確定下結(jié)轉(zhuǎn)成本??
沒明白你這解釋!
提示是 ; 你銷售 了? ? ?做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本? ; 你把銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)好就行了。??