你好!是的,是包括的
老師好,我們是家廣告公司,就是做一些平面設(shè)計(jì)服務(wù)的,是不是除了增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)稅、增值稅附加、印花稅,還有一個(gè)叫 文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)的要繳納?。窟@個(gè)稅費(fèi)的依據(jù)是什么???季度申報(bào)的還是月度申報(bào)的啊
統(tǒng)計(jì)報(bào)表中,企業(yè)當(dāng)期向稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際繳納稅費(fèi)總額,都包括哪些稅? 這個(gè)實(shí)繳稅金總額 包括 水利建設(shè)基金,工會(huì)經(jīng)費(fèi),文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
統(tǒng)計(jì)月度報(bào)表中,有一項(xiàng)是企業(yè)當(dāng)期向稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)際繳納的稅費(fèi)總額,這個(gè)包括文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)嗎?
老師,2022年第3季度繳納文化事業(yè)建設(shè)稅繳費(fèi)146元,2022第四季度的文化事業(yè)建設(shè)稅報(bào)表中本月(期)計(jì)費(fèi)收入為零,但是第12行本期已繳稅額填寫了146元(原因是第14行填寫了146元),然后第16行就出現(xiàn)了-146元,這樣填是不是不對呢?
老師,您好!今年5月報(bào)送22年企業(yè)所得稅年報(bào)時(shí),因業(yè)務(wù)招待費(fèi)補(bǔ)繳了一部分企業(yè)所得稅,5月計(jì)入當(dāng)月所得稅費(fèi)用,現(xiàn)在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí),報(bào)表第14欄“減:本年實(shí)際已繳納所得稅額”是否包括這部分補(bǔ)繳的稅額?謝謝!
企業(yè)給職工發(fā)福利怎樣申報(bào)個(gè)人所得稅
增值稅有加計(jì)抵減政策嗎?分別有哪些是怎么規(guī)定的這個(gè)?
有限合伙人與普通合伙人在入伙后與有限合伙人與普通合伙人入伙后轉(zhuǎn)變承擔(dān)的責(zé)任劃分,能解釋一下嗎
這道題答案不對吧?農(nóng)產(chǎn)品加工成13%的產(chǎn)品,不應(yīng)該扣除率在10%嗎?怎么是扣除率是13%呢?
我公司房租是按季度收的,收到就全部一起繳納房產(chǎn)稅了,平時(shí)就零申報(bào),現(xiàn)在稅局說有一個(gè)稅源中間有一兩個(gè)月沒有申報(bào),因?yàn)楫?dāng)時(shí)有別的房產(chǎn)稅源有數(shù)據(jù)申報(bào),沒有數(shù)據(jù)的我就沒有勾選零申報(bào),現(xiàn)在還能有方法更正嗎?也和稅局說了是收到季度的就全部一次交了,沒有漏稅
如果前任財(cái)務(wù)沒有交接怎么處理
怎么登錄不進(jìn)去快賬軟件
農(nóng)產(chǎn)品,這是一家一般納稅人,是銷售水果,一年銷售額在100多萬! 平時(shí)購買貨是從農(nóng)戶人手上進(jìn)貨的,直接從公司賬戶轉(zhuǎn)給農(nóng)戶的個(gè)人卡上,導(dǎo)致賬戶上公轉(zhuǎn)私有很多人! 農(nóng)戶人又不能開票給公司入賬,要怎么做才合規(guī)合理,農(nóng)戶人開出的收據(jù)給公司可以做賬嗎?
老師,資料一是2個(gè)履約義務(wù),資料2是1個(gè)履約義務(wù),資料3是1個(gè)履約義務(wù),對嗎
老師,最新購置稅政策,新能源交么