你好;? ? 需要紅沖分錄 。 然后? ?做賬的;? ??
2020年12月份公司入了一筆營業(yè)費(fèi)用,發(fā)票2021年2月份才到,這個(gè)發(fā)票可以放到2020年12月份的賬面上嗎?還有一個(gè)問題是,發(fā)票只開了一半的金額,我要怎么調(diào)賬呢?
老師,我單位總應(yīng)收賬款20萬,是從去年12月份到今年6月份的,我已經(jīng)把發(fā)票開給對方了,對方的意思是因?yàn)楹贤蛑荒芙o結(jié)今年1月份到6月份的應(yīng)收帳款,等開會(huì)之后他們再結(jié)去年12月份的,這樣我是不是需要把發(fā)票要回來作廢重新開呀?
老師,這個(gè)是12月份開出去的票,到2023年2月份才拿回來,這次我們公司需要紅沖發(fā)票,不是需要做賬的嗎,怎么是會(huì)放到作廢的里面呢
郭老師,現(xiàn)在做公司的企業(yè)所得稅匯算清繳,在這前幾天接受到去年22年12月份的發(fā)票需要紅沖作廢,如果我現(xiàn)在紅沖作廢,會(huì)影響到我現(xiàn)在做22年的匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎
老師你好,請問公司2023年12月份開具發(fā)票,但是相應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要到2024年一月份才能取進(jìn)來,這種情況做賬估入庫的金額能不能稅前扣除? 到2024年1月 取得發(fā)票是不是直接放在2023年的賬戶入庫后面呢
2024.7.1之前注冊的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請問高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤對嗎?
老師,請問處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請問老師,農(nóng)場品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過一次性收取房租,但平攤下來月不超十萬,免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
那等于我們公司會(huì)計(jì)做錯(cuò)了,這個(gè)發(fā)票應(yīng)該是放在憑證后面做附件的,怎么寫上作廢了,應(yīng)該是我們會(huì)計(jì)做錯(cuò)了
寫上作廢了,還能做憑證附件嗎,我都看不懂這是神馬操作
你好;? 當(dāng)月的才能作廢; 跨月了只能去紅沖的??
紅沖的是需要作為附件放在憑證后面的,而不是寫作廢的字在上面對吧
你好; 需要有紅沖發(fā)票的; 你紅沖夸月了要開發(fā)票紅字的??