同學你好 這個要交的
1.某食品公司為增值稅-般納稅人,2021年3月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務(1)購進批用于生產(chǎn)的花生油,含稅金額為56500元。(2)以2元/公斤的價格向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購草莓2000公斤。(3)購置設備一臺,取得普通發(fā)票,注明價款34000元。(4)銷售月餅,取得含稅收入113000元:銷售水果,取得含稅收入93600元。O(5)零售月餅,取得含稅收入14040元。己知:花生油和草莓適用9%稅率,其他適用13%稅率。要求:計算當期增值稅進項稅額、銷項稅額,當期應納增值稅.
老師,我們購買一批商品時沒有發(fā)票,我這批商品銷售時做的了收入有銷項稅,申報增值稅時可以進行抵扣之前留抵的進項稅嗎?
老師你好我們公司是建安企業(yè)(一般納稅人)承建的項目是一般計稅項目,從園藝公司和苗圃場購進的花草樹木取得銷售方開具的免稅增值稅普通發(fā)票,我建安公司能否直接按賣方(普通發(fā)票票載金額)的9%計算抵扣進項稅額。該批花卉樹木都是賣方自產(chǎn)的產(chǎn)品
購進一批用于生產(chǎn)的花生油,含稅金額為56500元。(2)以2元/公斤的價格向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購草莓2000公斤。(3)購置設備一臺,取得普通發(fā)票,注明價款34000元。(4)銷售月餅,取得含稅收入116000元;銷售水果,取得含稅收入93600元。(5)零售月餅,取得含稅收入14040元?;ㄉ秃筒葺m用9%稅率、扣除率,其他適用13%稅率。要求:計算當期增值稅進項稅、銷項稅,當期應納增值稅。
某食品公司為增值稅一般納稅人,2020年3月發(fā)生如下經(jīng)濟業(yè)務: (1)購進一批用于生產(chǎn)的花生油,含稅金額為54500元。 (2)以2元/公斤的價格向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者收購草莓2000公斤。 (3)購置設備一臺,取得普通發(fā)票,注明價款34000元。 (4)銷售月餅,取得含稅收入113000元;銷售水果,取得含稅收入90400元。(5)零售月餅,取得含稅收入13560元。 花生油和草莓適用9%稅率,其他適用13%稅率。 要求:計算當期增值稅進項稅、銷項稅,當期應納增值稅。
電子轉(zhuǎn)賬,往來款每天銀行收費0.01,會計分錄怎么寫
老師:我問一下給學校的維修改造工程款是149247.14元,我是小規(guī)模納稅人,我都需要交哪些稅,稅率各是多少?謝謝!這是建筑業(yè)的問題吧?
老師,洗車廠使用的一次性腳墊,一次性手套這些低值易耗品是記到管理費用-辦公費還是記到主營業(yè)務成本-洗車成本
老師,我公司是勞務公司,給建筑單位開了發(fā)票,然后建筑單位怕我公司不給農(nóng)民工工資,他們直接把工資發(fā)了,剩下的錢轉(zhuǎn)給我老板了,這怎么做手續(xù)
老師,24年10月多計提了60萬到成本,我想更正24年的匯算清繳表,我把紅沖的憑證做到25年7月份可以嗎?借以前年度損益調(diào)整?
24年底成立公司,24年的裝修費和設備之類的費用,沒有開票,是老板私戶支付,現(xiàn)在開票還能計入25年的成本費用嗎
老師,報銷開員工個人名字的電話費發(fā)票,是計入福利費還是別的科目?
老師,其他債權投資要計提減值,為什么其他權益工具不計提減值呢
實收資本過大會有什么風險嗎?
領導說工商行電話要我們公司對賬,這個我們要提供什么,科目余額表行嗎,還要什么
稅率多少
同學你好 這個是九個點的 他們給你開的普票是免稅你也可以抵扣九個點