您好 5月10日,基本生產(chǎn)車間的1臺(tái)機(jī)床報(bào)廢,原價(jià)200000元,已計(jì)提折舊180000元,清理費(fèi)用500元,殘值收入1800元,均通過工行存款收支。該項(xiàng)固定資產(chǎn)清理完畢。 借:固定資產(chǎn)清理 20000 借:累計(jì)折舊 180000 貸:固定資產(chǎn) 200000 借:固定資產(chǎn)清理 500 貸:銀行存款? 500 借:銀行存款 1800 貸:固定資產(chǎn)清理 1800 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 20000%2B500-1800=18700 (11)5月11日,歸還短期借款本金150000元,當(dāng)月利息2500元,由工行存款支付。 借:短期借款 150000 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用 2500 貸:銀行存款 150000%2B2500=152500 (12)5月13日,使用工行存款支付工資500000元,其中包括支付給在建工程人員工資200000元(該企業(yè)不計(jì)提在建工程人員的工資和福利費(fèi),直接在發(fā)放時(shí)計(jì)人相關(guān)科目)。? 借:應(yīng)付職工薪酬 500000 貸:銀行存款500000 (13)5月14日,分配應(yīng)支付的職工工資300000元(不包括在建工程應(yīng)負(fù)擔(dān)的工資),其中生產(chǎn)人員工資275000元,車間管理人員工資10000元,行政管理部門人員工資15000元。 借:生產(chǎn)成本 275000 借:管理費(fèi)用 15000 借:制造費(fèi)用 10000 貸:應(yīng)付職工薪酬 300000

請問老師,我們公司有一筆用于消防的費(fèi)用,總金額比較大,50萬,沒走公戶付款,老板自己墊付,記賬原始憑證就是會(huì)計(jì)自己手寫了一個(gè)費(fèi)用付款的,由老板簽字,這明顯不合規(guī),老板也明確了,沒有任何發(fā)票和合同,就是給的紅包,我現(xiàn)在接手賬目,該怎么處理,是調(diào)整出來,還是按照實(shí)際入賬,納稅調(diào)增
為什么不能用股票的除權(quán)參考價(jià)來算,(20-x)/(1+10%)=15
出口數(shù)量是1臺(tái),客戶付款50%貨款,形式發(fā)票上需要備注50%的貨款嗎,下次貨款進(jìn)來后需要另外填形式發(fā)票嗎
請問老師,我們是一家診所,有醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證,核準(zhǔn)的有中醫(yī)科,內(nèi)科,外科,推拿,針灸診療等,我們在美團(tuán)上的活動(dòng),顧客過來進(jìn)行推拿,針灸,消費(fèi)的費(fèi)用可以享受免稅嗎
做食品行業(yè)的公司,說有一種商品,微信付款進(jìn)貨,根本沒進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在銷售,客戶又要開銷售發(fā)票,客戶告訴我們想要開票可以去稅務(wù)局幫忙開,明明進(jìn)項(xiàng)都沒有,又不是農(nóng)產(chǎn)品,稅務(wù)局能代開嗎?
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送雞蛋。這家供應(yīng)商我們采購的雞蛋,有雞蛋筐,說是不合作了再退雞蛋筐,需支付雞蛋筐押金,對方給我們開具收據(jù)。請問,這雞蛋筐我是直接進(jìn)費(fèi)用,掛其他應(yīng)收款嗎?還是說,我做庫存商品入庫?我看項(xiàng)目上給我的存貨盤點(diǎn)表里面把雞蛋筐也做進(jìn)去了。
我們代收代付的推廣費(fèi),快遞,跑腿,京東平臺(tái)給我們開推廣費(fèi),我們又給開門店推廣費(fèi),但是沒有利潤的
#提問:老師:公司個(gè)人所得稅申報(bào)密碼密碼在哪里設(shè)置?
老師這道題都顛覆我的三觀了,我都不知道怎么回事。請問這道題如果要計(jì)算出它的土地增值稅的時(shí)候,為什么答案里面會(huì)出現(xiàn)一個(gè)6500÷1+10%乘以10%,這是什么玩意?怎么回事?
24年的企業(yè)所得稅報(bào)表錯(cuò)了,要怎么更正

