可以的,可以這么做。
我們是運(yùn)輸公司,給對(duì)方運(yùn)輸玻璃有損毀,對(duì)方讓開具含損毀的發(fā)票金額,但是同時(shí)對(duì)方開的是玻璃購(gòu)進(jìn)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票給我,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅能不能抵扣?對(duì)方是不是應(yīng)該就開一張破損收款收據(jù)給我,不用開增值稅發(fā)票?還有這張票如果不能抵扣稅金,我如何做分錄處理這張進(jìn)項(xiàng)票,能不能做所得稅扣除
老師,我們是出口企業(yè),12月收到了一張需要退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這張發(fā)票也做了退稅勾選,但是在1月發(fā)現(xiàn)這發(fā)票有問(wèn)題,需要對(duì)方重新給我們開具。我們給對(duì)方開藍(lán)字發(fā)票抵扣情況應(yīng)該填已抵扣還是未抵扣????
對(duì)方公司給我公司開具一張發(fā)票,金額太大一次性抵扣不完,是不是應(yīng)該退給對(duì)方重新開具單張金額小點(diǎn)的發(fā)票?
老師好,對(duì)方給公司開了一張藍(lán)字發(fā)票,但是,可以返點(diǎn)部分金額,我可以要求對(duì)方開部分金額紅字發(fā)票不,如果可以,紅字發(fā)票可以要求對(duì)方公司給我們公司不
對(duì)方單位開具專票給我司,我司已抵扣,后發(fā)現(xiàn)公司名稱錯(cuò)誤。我司是不是開紅字信息表,選已抵扣,給對(duì)方,并把手里發(fā)票原件也給對(duì)方。等對(duì)方重新開具后,換來(lái)新發(fā)票,我要怎么操作,要認(rèn)證嗎
問(wèn)題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費(fèi)。他給我們開了18800的6個(gè)點(diǎn)的物料推廣費(fèi)票。1月份開的。 后面因?yàn)樾枰獩_紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計(jì)信息確認(rèn)單,他那邊確認(rèn),他那邊給我開了5000元的負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問(wèn)一下老師進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄。當(dāng)時(shí)我們是做的借銷售費(fèi)用,物料推廣費(fèi)。借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問(wèn)一下,現(xiàn)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準(zhǔn)備什么?
老師好,這道題第一問(wèn)答案分母上5%是哪里來(lái)的呢?謝謝
老師,進(jìn)銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會(huì)計(jì)制度里面,參加會(huì)議交的會(huì)務(wù)費(fèi)入什么課目
財(cái)管:節(jié)稅是長(zhǎng)期租賃存在的原因。應(yīng)如何理解?租賃費(fèi)抵稅和自己購(gòu)買通過(guò)折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計(jì):影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計(jì)單位是否由集團(tuán)內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資或是否有大額對(duì)外融資。如果由內(nèi)部關(guān)聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴(yán)格一些?
中級(jí)輕松過(guò)關(guān)3經(jīng)濟(jì)法,這個(gè)考前看這個(gè)就不用學(xué)習(xí)別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯(cuò),看打印的講義像那個(gè)天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過(guò)關(guān)3是什么6套題是?
老師,山東省非稅收入通用票據(jù),章是交通警察支隊(duì)的收費(fèi)專用章,能做外賬嗎,能稅前扣除嗎
公司是生產(chǎn)銷售鏡片的,本月給外單位加工了一批鏡片,開給對(duì)方發(fā)票是:勞務(wù)★加工費(fèi),那我開的這筆發(fā)票入帳怎么入帳?,是入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入還是其它業(yè)務(wù)收入?還是?
那如果退給對(duì)方,需要如何寫退給地方的說(shuō)明呢?
由于本單位業(yè)務(wù)量少,貴單位開給公司的某某發(fā)票,一次抵扣不完,退回去重新開,分兩張或者是三張發(fā)票開具 特此證明