您好,這個是不會的目前,你好
老師,你好。我們FOB價出口貨物要做退稅,工廠到碼頭的拖車費(fèi),運(yùn)費(fèi),文件報關(guān)等費(fèi)用代理公司可以開電子普通發(fā)票嗎?普通發(fā)票對退稅會不會有影響?
問出口退稅問題以Fob出口,報關(guān)金額6800是先收到的,然后在報關(guān)出口的,貨品完成后,客戶打了一筆運(yùn)費(fèi)到美金賬戶,當(dāng)時和銀行說是運(yùn)費(fèi)銀行不能給予入賬,就以樣品結(jié)匯了。后面收到的貨代公司代理運(yùn)費(fèi)發(fā)票3千多,上面就包含國外部分的快遞費(fèi),這筆其實不是我們公司的費(fèi)用是吧?收到國外打的運(yùn)費(fèi)怎么做賬(以樣品出口了是不是得做未開票收入)?收到貨代公司代理運(yùn)費(fèi)發(fā)票怎么做賬?
老師,我們出口報關(guān)按FOB申報的,用國際快遞空運(yùn)提供門到門服務(wù)的,運(yùn)費(fèi)我們出,不涉及保險費(fèi),出口退稅申報會有問題嗎?
老師,公司出口到臺灣的貨物,用快遞的海運(yùn)或空運(yùn)出,都是上門提貨到送貨上門雙向報關(guān),報關(guān)單上成交方式寫的FOB, 實際全部運(yùn)費(fèi)及報關(guān)費(fèi)都是銷售方出的,這樣操作有無問題?應(yīng)該怎樣處理?謝謝!
請問老師,我們公司是生產(chǎn)企業(yè),有出口到波蘭的產(chǎn)品,暫時出口量很小,產(chǎn)品通過DHL國際快遞發(fā)到客戶的DHL賬戶,沒有報關(guān)單,我們也不能做免抵退稅,請問這樣走會有什么風(fēng)險嗎?為什么走DHL就可以不用報關(guān)?
老師,我們是零食家電行業(yè),公司有一般納稅人8家 ,還有一些門店小規(guī)模,以前都是代賬做的,現(xiàn)在要接回來,老板要我先看下代賬申報資料和報表,要我提一些建議,怎么規(guī)避風(fēng)險這些
請問新開公司沒有實繳出資,資產(chǎn)負(fù)債表怎么平賬
我公司以前處以停工狀態(tài),現(xiàn)在生產(chǎn)前需要維修,維修用的出庫材料計入制造費(fèi)用的話當(dāng)月不結(jié)轉(zhuǎn)的話,月末的資產(chǎn)負(fù)債表不平
銀行手續(xù)費(fèi)一年去開一次票,開專票怎么做賬,銀行手續(xù)費(fèi)是不是6個點呀,假設(shè)我的手續(xù)費(fèi)是一年10600元,那么這個是不是開專票給我就是不含稅金額10600/1.06=10000元呀,然后進(jìn)項稅就是10000*0.06=600元呀,那么這個時候怎么做賬呢,因為平時12個月的手續(xù)費(fèi),因為權(quán)責(zé)發(fā)生制,平時已經(jīng)做賬了,年底開回來的專票,專票上金額是10600元,但是因為平時已經(jīng)把10000元(財務(wù)費(fèi)用累計做完了),這個時候年底是不是只要做一個借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額600,貸什么呢,還是說先沖減費(fèi)用 借 財務(wù)費(fèi)用 10000 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額600 貸財務(wù)費(fèi)用10600呀,應(yīng)該怎么做賬呢,票是怎么開來的,平時我們做費(fèi)用的銀行手續(xù)費(fèi)是含稅的吧
老師,以前企業(yè)是一般納稅人時進(jìn)的原材料稻殼已經(jīng)風(fēng)化腐蝕,現(xiàn)在是小規(guī)模,如果現(xiàn)在做損失那當(dāng)時的進(jìn)行稅還用處理嗎,還是就按賬面價值做損失就行
老師好,請問門診對外開給患者的電子普票如何開具?
老師,發(fā)票增額可不可以不上傳合同,對方公司不愿意確認(rèn)合同
公司賣了電纜加上運(yùn)費(fèi)3萬,運(yùn)費(fèi)和電纜可以分開開票嗎?
老師 公司想從外面租賃打印機(jī)一年 需要簽合同嗎
請問財務(wù)人員交接,包含哪些內(nèi)容?