你好!這個(gè)借管理費(fèi)用-交際費(fèi)
請問老師,小張和小劉各自實(shí)繳50萬作為實(shí)收資本,成立合伙企業(yè),,再以合伙企業(yè)名義和小張名義各自轉(zhuǎn)入A公司60萬作為A公司的實(shí)收資本,請問作為合伙企業(yè)和A公司分別怎么賬務(wù)處理呢。
老師,合作伙伴有項(xiàng)目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業(yè)務(wù)提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發(fā)票,我們公司對(duì)公轉(zhuǎn)賬給他們。 現(xiàn)在我們公司有位副總說,項(xiàng)目沒有結(jié)束客戶付款到我們公司,不可以支付對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業(yè)務(wù)提成),要等到項(xiàng)目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對(duì)方寫借條,作為借款支付給個(gè)人。 現(xiàn)在有兩個(gè)疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時(shí),也提供了發(fā)票+對(duì)應(yīng)的名義合同,這些發(fā)票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應(yīng)收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對(duì)方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉(zhuǎn)回(這賬面做借款收回),然后再依據(jù)發(fā)票付款?
老師,我們以公司名義送合作伙伴或者客戶的開業(yè)花籃怎么入賬?
老師 您好 我們是建材公司 由于庫存不足 我們從別的公司買了點(diǎn)建材產(chǎn)成品 銷售給我們的合作伙伴 這個(gè)賬務(wù)怎么處理??? 銷售給合作伙伴 我們直接做了主營業(yè)務(wù)收入
業(yè)務(wù)員代收客戶的款(客戶以個(gè)人名義付款),業(yè)務(wù)員把代收的款轉(zhuǎn)入公司賬戶,然后客戶又要求開公司發(fā)票,這樣操作可行嗎?這種情況要怎么操作合規(guī)
老師,供應(yīng)商開發(fā)票沒有商品和明細(xì)一對(duì)一開票給我們,那我們也只能按他們開進(jìn)來的明細(xì)開出去對(duì)嗎?那單價(jià)和金額填寫需要注意什么?能隨便填嗎?
老師好,2024年11月份辦理的個(gè)體戶,沒有開通稅務(wù),也沒有業(yè)務(wù)往來,只想用這個(gè)個(gè)體戶給自己交社保和公積金,也需要正常開通稅務(wù)報(bào)個(gè)稅和增值稅嗎?開通以后都需要零申報(bào)嗎
老師你好,5月份在進(jìn)行發(fā)票勾選抵扣時(shí)發(fā)現(xiàn)有一張9600的票被紅沖了,但是財(cái)務(wù)已經(jīng)入賬,導(dǎo)致賬和納稅申報(bào)表不一致,6月份時(shí)賬上把這張票進(jìn)行了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,但是我在填納稅申報(bào)表時(shí)直接按賬上填報(bào)的,最后又導(dǎo)致賬上和申報(bào)表不否了,7月份我該如何處理這張發(fā)票
公司租場地給商戶做餐飲零售,商戶經(jīng)營的收款全部到公司的收銀系統(tǒng),每個(gè)月公司按收到的錢給各商戶返款,就是代收代付,這個(gè)收款公司不算為收入吧
老師請問A、B簽訂聯(lián)營合同,開具6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票,A收到的進(jìn)項(xiàng)是9個(gè)點(diǎn)的租賃發(fā)票,這個(gè)有沒有影響。
請問大家,餐飲店,還在辦許可證,過去檢查之前,可以試營業(yè)的嗎,老板說還沒證,怕給罰
征收屬于因法律行為之外的法律事實(shí)導(dǎo)致物權(quán)變動(dòng)的情形,那征用呢?
請問新辦企業(yè)稅務(wù)報(bào)道所需資料有地些
親 我去年開通的全盤真賬實(shí)訓(xùn)會(huì)計(jì)校長VIP班-二十 可以延遲一直月關(guān)閉嗎,我還沒有開始學(xué)[尷尬]
期初數(shù)據(jù)已經(jīng)建帳了 發(fā)現(xiàn)還有2000多庫存漏入了 現(xiàn)在要加到庫存里面去。 要怎么操作
我們這塊業(yè)務(wù)幾乎沒怎么有,還沒設(shè)置這個(gè)二級(jí)科目,可以放到-其他 里面嗎?
你好!可以的,可以這樣