你好,你再重新入庫(kù),然后入庫(kù),再紅沖,再重新入庫(kù),再重新入庫(kù)。

材料已經(jīng)入庫(kù),但是發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題,扣供貨商貨款,對(duì)方發(fā)票就把扣款沒(méi)開(kāi),這樣該怎么做分錄?主要是我司的入庫(kù)單是已經(jīng)做賬,并且是實(shí)數(shù),減少不了
材料給了出庫(kù)單要怎么整 老師建筑工程單位購(gòu)了材料給了我們發(fā)票又給了出庫(kù)單,出庫(kù)單有數(shù)量沒(méi)有金額,這種出庫(kù)單怎么處理
前期有一批物料領(lǐng)用了但系統(tǒng)沒(méi)做出庫(kù),財(cái)務(wù)也沒(méi)做分錄,現(xiàn)在系統(tǒng)上補(bǔ)了一個(gè)出庫(kù)單,會(huì)計(jì)分錄怎么做呢,這批物料是一款產(chǎn)品的原材料,產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)給客戶了
如果是發(fā)現(xiàn)了單價(jià)有 問(wèn)題 但是已經(jīng)入庫(kù)出庫(kù)了怎么辦
金得系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)了材料單價(jià)有問(wèn)題,數(shù)量沒(méi)問(wèn)題, 但是材料已經(jīng)入庫(kù)出庫(kù)了,要怎么處理?
公司把車賣了,如果價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)格,是否按照市場(chǎng)參考價(jià)格來(lái)繳稅。
老師,你好,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣認(rèn)證了,后面發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,又給沖紅重新開(kāi),那我這個(gè)月認(rèn)證時(shí),這個(gè)發(fā)票又顯示著呢,我這邊改不改認(rèn)證,這個(gè)后面怎么操作
老師,我們是充電公司,我預(yù)收充電費(fèi)做的憑證是:借:銀行存款,貸:應(yīng)收帳款;退預(yù)收電費(fèi)是直接做紅字沖剩余電費(fèi),還是做成:借:應(yīng)收賬款,貸:銀行存款好呢?
請(qǐng)問(wèn)老師,會(huì)計(jì)人員繼續(xù)教育的費(fèi)用能抵扣個(gè)稅嗎?
老師好,l,公司有4名員工是通過(guò)人力資源公司發(fā)工資,我們把錢打給人力資源公司。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)能做會(huì)計(jì)科目,借管理費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬,借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款嗎?2,如果可以的話,公司沒(méi)有給他報(bào)個(gè)稅,那么在企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表上實(shí)發(fā)應(yīng)付職工薪酬借方,那就和個(gè)稅申報(bào)比對(duì)不匹配了。請(qǐng)問(wèn)可以嗎?
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(已抵減)上個(gè)月賬上做多了,紅沖到了下個(gè)月,余額在借方,借方余額可以轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額抵減(待抵減)嗎
老師,客戶回款的時(shí)候,把零頭60給抹掉了,之前發(fā)票已經(jīng)開(kāi)了,導(dǎo)致金額不一致,怎么處理比較好?
11月開(kāi)具的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在11報(bào)10月增值稅的時(shí)候可以勾選抵消嗎?如果能抵消,請(qǐng)問(wèn)賬怎么做呢
生產(chǎn)企業(yè)erp系統(tǒng)產(chǎn)品單價(jià) 怎么維護(hù),每個(gè)月成本都不一樣
老師,公司要搬辦公室了,這幾年經(jīng)濟(jì)不景氣,老板的房子拿給公司用,免費(fèi)使用的,那么老板需要房產(chǎn)稅或者是什么稅嗎?


?材料都已經(jīng)出庫(kù)了
你好,你重新入庫(kù),然后再紅沖入庫(kù)的, 再重新入庫(kù),再重新出庫(kù)
重新入庫(kù)需要做兩次動(dòng)作?
你好,對(duì)的是的,你現(xiàn)在庫(kù)存里面是零,你得重新入進(jìn)去,就是出庫(kù)是紅沖或者是重新入庫(kù)都行。