你好;? ?是的;小企業(yè)會計準則; 跨年做費用 就是這樣來處理分錄的?
小企業(yè)會計準則下,2021年補繳2020年的工會經(jīng)費的會計分錄。1.借 管理費用 貸 銀行存款 2.借利潤分配-未分配利潤 貸 銀行存款 這兩個分錄哪個對呢?
老師請問一下以前年度的管理費用少記了,在本年進行調(diào)整的賬務(wù)處理是:借:利潤分配-未分配利潤 貸:庫存現(xiàn)金 ,是這樣處理的嗎?
老師,現(xiàn)在一個會計分錄:借管理費用--辦公費20 貸:其他應(yīng)付款---法人20 月底:借:本年利潤 20 貸:管理費用--辦公費20 年底結(jié)轉(zhuǎn):借:利潤分配---未分配利潤 20 貸:本年利潤 這樣對嗎
根據(jù)資料(1),下列各項中,甲公司宣告分配現(xiàn)金股利的賬務(wù)處理正確的是____。A.借:本年利潤50貸:應(yīng)付股利50B.借:利潤分配——應(yīng)付現(xiàn)金股利或利潤50貸:應(yīng)付股利50C.借:利潤分配——未分配利潤50貸:應(yīng)付股利50D.借:應(yīng)付股利50貸:銀行存款503.根據(jù)資料(2),下列各項中,甲公司吸收新投資人投資的會計處理正確的是____。A.借:銀行存款500貸:實收資本180盈余公積320B.借:銀行存款500貸:實收資本500C.借:銀行存款500貸:實收資本180資本公積——資本溢價320D.借:銀行存款500貸:實收資本180資本公積——其他資本公積3204.根據(jù)資料(3),下列各項中,甲公司年末結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤及提取盈余公積的會計處理正確的是____。A.年末結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤:借:本年利潤1500貸:利潤分配——未分配利潤1500B.年末結(jié)轉(zhuǎn)凈利潤:借:本年利潤2000
老師,老會計對上年費用的財務(wù)處理如下:借:本年利潤-未分配利潤,貸:銀行存款。這個處理正確嗎?我理解不了
您好,財務(wù)裝訂納稅申報資料時,每個月的增值稅進項抵扣勾選統(tǒng)計表,需要裝訂在里面嗎?
想請問一下關(guān)于副食品出口退稅 對這一類產(chǎn)品核查很嚴嗎?主要是查哪些類情況? 我公司出口了一批副食品產(chǎn)品,在退稅時稅務(wù)局表示要核查上游 的上游。就是產(chǎn)品的第一手貨源方?這一拖就是好幾個月了,毫無進展
老師,你好,請問污水費椒計入什么費用,是直接跟水費計入在一起嗎
老師您好,咨詢一個問題,我公司進口一批貨物,報關(guān)單價數(shù)量金額已定,在海關(guān)報關(guān)時候海關(guān)把價格提高了,導(dǎo)致貨物成本提高,與應(yīng)付國外客戶的金額不符,差額記到哪里
增值稅申報表上,期末未繳稅額(多繳為負數(shù)),這個是取得哪個數(shù)據(jù)呢
政府付給企業(yè)采購款,企業(yè)從公司采購蔬菜給政府,收到公司的采購發(fā)票并支付給公司采購款。企業(yè)角度,這些怎么做賬?
老師,小規(guī)模納稅人和一般納稅人交的所得稅各交百分之多少,例如應(yīng)納所得額都是450萬
公司發(fā)快遞的發(fā)票專票可以抵扣嗎?應(yīng)該是可以的吧和業(yè)務(wù)相關(guān)的是不是都可以
出口企業(yè)增值稅稅負怎么計算?
老師你好,開發(fā)票時,有“勞務(wù)服務(wù)”這個稅目嗎?
老師,那還需要分什么差旅費,業(yè)務(wù)招待費什么的嗎?這樣做的會計分錄的意思是未分配利潤減少了嗎?今年做上去這費用,其實還是稅前扣除了嗎?
你好; 需要分哈; 因為會設(shè)計匯算的時候填寫明細? 和納稅調(diào)整表數(shù)據(jù)的??
老師,意思是今年做的去年的費用還是得通過明年匯算清繳的嗎?那么我可以這么理解嗎,就是去年的這筆費用做到去年和今年對企業(yè)應(yīng)交的稅費沒有什么影響?
你好1; 是的;到時會匯算寫表格的; 2.? ? 會影響所得稅的; 如果是專票還會影響增值稅和附加稅的