你好,做營業(yè)外支出里面的。

老師您好,我們是拍賣行業(yè),主要拍賣汽車,請問在車沒賣出去之前,我們先支付給車主的一部分車款應該怎么做賬務處理? 還有就是我們的車是從保險公司競標過來的,然后再拍賣出去,之前問過一些老師,說我們是差額收入,比如我們競標價1萬,拍賣成交價1.2萬,但是在處理業(yè)務的時候還會產(chǎn)生一些拖車或者物流費用,這些費用是應該沖減收入還是怎么處理,關鍵這些費用多數(shù)沒有發(fā)票,請老師解答一下,謝謝!
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務處理怎么做呢?謝謝老師
老師你好我們是一家物流公司,車的發(fā)票是銷售公司開到我們公司,可是我們收客戶的款有車款,有,保險費,保險費有返點,有購置稅,還有上戶費用,有的車賺錢,有的車掛在我們公司,我們還有可能低于銷售發(fā)票賣給客戶,但我們不會給客戶開發(fā)票,那么這車子我還是入固定資產(chǎn)嗎?還是用裸車價格加購置稅作為國固定資產(chǎn)成本嗎?具體賬務處理怎么做呢?謝謝老師
老師,咨詢下這種賬務怎么處理,我們從商家采購了一臺電視機,我們是按每天的實際銷售給商家付款,電視采購入庫的價格是1900(1900里面包含了機款1700和200的物流費),我們?nèi)霂烊氲碾娨暀C機款就是含了物流費的總金額1900,我們做銷售也是做的1900,后來因為客戶自己原因簽收之后又要退貨,我們退給用戶的款就是1700,因為物流是產(chǎn)生了,已經(jīng)給了三方物流公司,我們門店做銷售退貨應該是退1900才對,如果在系統(tǒng)里做退貨退1700的話,就虛增利潤了,還有就是給我們代銷的商家,我們退貨給她,她退款給我們也是退的1700,如果我們庫房做采購退貨1900,就會有差異200出來,如果不退1900,按1700來退的話,又會產(chǎn)生采購退貨的差額出來,為了不讓系統(tǒng)里面出現(xiàn)銷售退貨虛的t利潤和采購退貨的差額,這部分賬務該怎么處理好,謝謝
老師好,我們是物流公司,最近公司出售了兩臺閑置的物流車,款項也已經(jīng)收到了,但是因為出售之前有違章沒有處理,是出售之后處理的違章,這比違章費怎么入賬,入什么科目,謝謝
老師,10月注冊領到執(zhí)照,11月稅務備案一般納稅人,12月報11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_始做賬
個體戶外賣平臺上的收入需要在做無票收入申報嗎?個體戶電子稅務局增值稅申報表沒有無票收入那列呢
貸款用的財務報表逐年下來未分配利潤很高了 可以怎么調(diào)呢
申報個稅流程圖是什么
老師,用2臺舊固定資產(chǎn)置換一個新的,補差價。我的會計分錄怎么做啊
老師,房屋被征收,但征遷款未到,房屋也還沒被拆除,需要繼續(xù)提折舊嗎
今年1月份開了發(fā)票給對方,在9月對方已認證抵扣了,現(xiàn)在要紅沖發(fā)票需要對方操作什么才可以紅沖嗎
加權老師,老師我現(xiàn)在再做賬,我的項目名稱是比如2024年橋梁維修項目,但是這個項目有一個票是名稱是某某路三號橋人行橋工程,但是確實是2024年橋梁維修項目的成本,我再計入主營業(yè)務成本二級科目的時候,可以按2024年橋梁維修項目來計入嗎? 發(fā)票上的建筑名稱不一致需要讓他們重開嗎?
老師,請教下,公司被提示風控了,說發(fā)票取得率不正常。會計賬上的材料成本每個月全部暫估,收到發(fā)票沖,現(xiàn)在賬上顯示還差很多成本票。可是21年的某一項原材料發(fā)票取得率超120%,現(xiàn)在SW要求給一個解釋,賬上也沒得庫存,這個要怎么去解釋才合理呀
我們小企業(yè)會計準則,收到去年所得稅退款,沒有以前年度損益調(diào)整的話,借:銀行存款 貸:應交稅費-應交所得稅,再借:應交稅費-應交所得稅 貸:利潤分配-未分配利潤 對嗎?我們還需要調(diào)電子稅務局申報表或者現(xiàn)在財務報表嗎?就是調(diào)整了科目還需要做什么事呢