這個需要一次性計入營業(yè)外收入
老師我想問一下,就是分公司第二季度申報所得稅時選了小微企業(yè)享受了稅收優(yōu)惠,緩繳了所得稅,后來稅務局通知我們是分公司不能享受小微企業(yè),要求我們去稅務局更正申報,第二季度我們做了十多萬的凈利潤,需要預繳四萬多所得稅,現在去稅務局更正申報可以把報表利潤做低嗎這樣就不用預繳了
老師,我們是做學校牛奶配送的個體戶,第二季度和第四季度是旺季,營業(yè)額超過核定的季度9萬了。我想問一下,如果采用分期收款的銷售協(xié)議結算方式,第一季度收3月的款,第二季度收4月、5月的款,6月份的留到7月放假了對賬收款,這樣6月的營業(yè)額個稅納稅義務就能分到7月份來了嗎?實際發(fā)貨是3月、4月、5月、6月,合同約定分期收款時間是3月、5月、7月三次。
老師,我們是合伙企業(yè)(有限合伙) 這個月開票開了330萬的值增值做收入 但是我們這個收入的服務期是未來 三到四年的服務,所以費用計較少 費用都在后期 所以利潤有點高 是不是有收入了 個人所得,經營所得 那里就要按利潤申報 但是我們股東沒有分紅 這個合伙企業(yè) 經營所得應該是等 有分紅了,才交個稅經營所得稅吧 是不是都是零申報就行了
請問老師,小規(guī)模公司,老板不會做帳,一到三季度,企業(yè)所得稅,他只是填寫了季度收入數,成本隨便估寫了一個,每季度都交點所得稅,現在把之前的成本費用票都拿給我了,要我第四季度把之前的賬都做了,可之前的收入,成本,利潤和我做的肯定不一樣,這樣的企業(yè)我能接受嗎?我該怎么做賬?
老師,我們是協(xié)會民間組織,收到第一年贊助費90萬,我們能做預收嗎?分四個季度均攤,是否就不用交營業(yè)外收入所得稅了?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
請問個人開過來的普票,陽山水蜜桃5000元,稅務局顯示票面稅額是0,有效抵扣稅額是450元,能抵扣嗎?
請你:這道題,按答案給列式子算,我算的怎么和答案不一樣100-29=71*100=7100*50=355000*2=710000/4=177500-9600=167900
我們開給對方的是收據,不是發(fā)票。能做預收嗎?本來就是一整年的贊助費
贊助沒有預收的說法,一次性計入營業(yè)外收入