同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這樣
股東轉(zhuǎn)款到對(duì)公賬戶,注明備用金,或是股東從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到自己賬戶,這種往來業(yè)務(wù)我公司原來的會(huì)計(jì) 入到庫存現(xiàn)金科目,請(qǐng)問合理嗎?就是當(dāng)成銀行取現(xiàn)或存現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄了,難道不應(yīng)該是入到其他應(yīng)付款嗎?
我想請(qǐng)問一下,公賬往法人賬戶提取備用金,是不是往來款,怎么做賬,是用到其他應(yīng)付款這個(gè)科目嗎,
前期公司采購法人用個(gè)人賬戶墊付了錢,我掛的往來,借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下怎么處理是對(duì)的
你好,老師,其他應(yīng)付和應(yīng)收,比如企業(yè)給某人轉(zhuǎn)賬,或者個(gè)人給公司轉(zhuǎn)賬,備注往來,其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款,這兩個(gè)科目是不是只使用一個(gè)就好
老師好,請(qǐng)問我公司和一家單位有往來款項(xiàng)業(yè)務(wù),之前用其他應(yīng)收款科目,后來購買設(shè)備給對(duì)方付款,對(duì)方開票給我們,我能使用其他應(yīng)收這個(gè)科目么?還是啟用應(yīng)付賬款科目?
老師您好,什么是同時(shí)履行抗辨權(quán)
老師,增值稅的稅率和增值稅的稅負(fù)率,分不清
老師,你好,企業(yè)上年職工人數(shù)是30人,請(qǐng)問需要繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎
老師好,請(qǐng)問這種發(fā)票可以用嗎?
老師,面值什么時(shí)候用得到? 我有一個(gè)誤解就是問賬面余額,跟面值有關(guān)。 請(qǐng)問圖中題為何用發(fā)行價(jià)求賬面余額呢?
老師,什么是專以訴訟和討債為目的的信托?
小規(guī)模納稅人成本票過多,無票收入超過了免稅額度,例如成本票336萬,無票收入480萬,無票收入肯定要申報(bào),怎么籌劃免繳增值稅
老師,用成本加成法算出來,比如0.3/1.3那就只有0.23了,而不是0.3了,
企業(yè)辦理增資及變換股東需要準(zhǔn)備什么資料
老師:購買房屋的印花稅計(jì)入什么科目?
如果你們之前用了其他應(yīng)付款這個(gè)科目那你就用其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
可是法人后續(xù)不會(huì)轉(zhuǎn)錢進(jìn)公賬噢,怎么搞
同學(xué)你好 你們之前和法人的往來用的什么往來科目 不會(huì)轉(zhuǎn)錢回來就讓他開發(fā)票回來