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我想請(qǐng)問一下,公賬往法人賬戶提取備用金,是不是往來款,怎么做賬,是用到其他應(yīng)付款這個(gè)科目嗎,

2023-03-13 08:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-13 08:59

同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這樣

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:00

如果你們之前用了其他應(yīng)付款這個(gè)科目那你就用其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款

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快賬用戶7626 追問 2023-03-13 09:06

可是法人后續(xù)不會(huì)轉(zhuǎn)錢進(jìn)公賬噢,怎么搞

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齊紅老師 解答 2023-03-13 09:15

同學(xué)你好 你們之前和法人的往來用的什么往來科目 不會(huì)轉(zhuǎn)錢回來就讓他開發(fā)票回來

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同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這樣
2023-03-13
同學(xué)你好 對(duì)的 可以做工資發(fā)放
2021-03-11
同學(xué)你好 這個(gè)可以的 這樣做可以的
2023-08-14
你好 老板回來報(bào)銷就平賬了?
2021-06-02
你好;? ? 你用一個(gè)科目就行了。 是的。 別用兩個(gè)科目 。到時(shí)你不好對(duì)賬的??
2022-06-18
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