同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸銀行存款 這樣

股東轉(zhuǎn)款到對(duì)公賬戶,注明備用金,或是股東從對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到自己賬戶,這種往來(lái)業(yè)務(wù)我公司原來(lái)的會(huì)計(jì) 入到庫(kù)存現(xiàn)金科目,請(qǐng)問(wèn)合理嗎?就是當(dāng)成銀行取現(xiàn)或存現(xiàn)的會(huì)計(jì)分錄了,難道不應(yīng)該是入到其他應(yīng)付款嗎?
我想請(qǐng)問(wèn)一下,公賬往法人賬戶提取備用金,是不是往來(lái)款,怎么做賬,是用到其他應(yīng)付款這個(gè)科目嗎,
前期公司采購(gòu)法人用個(gè)人賬戶墊付了錢(qián),我掛的往來(lái),借:費(fèi)用等 貸:其他應(yīng)付款—法人 目前公司現(xiàn)金余額不足,這個(gè)月我準(zhǔn)備從公賬上轉(zhuǎn)賬到法人個(gè)人戶上做一筆取現(xiàn)備用這種處理可以嗎?還是直接歸還法人墊付款? 取現(xiàn)備用 借:銀行存款—個(gè)人 貸:銀行存款—公賬建行 借:庫(kù)存現(xiàn)金—備用 貸:銀行存款—個(gè)人 總覺(jué)得這個(gè)分錄有些多余是吧? 是不是直接轉(zhuǎn)賬到個(gè)人賬戶歸還前期法人墊付款這種處理最合適呢?借:其他應(yīng)付款—法人 貸:銀行存款—公賬建行 請(qǐng)老師指導(dǎo)一下怎么處理是對(duì)的
老師,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模對(duì)公賬戶往法人或則股東個(gè)人卡轉(zhuǎn)賬,是做往來(lái)款還是借款還是什么其他科目才能合法合規(guī)
老師好,請(qǐng)問(wèn)我公司和一家單位有往來(lái)款項(xiàng)業(yè)務(wù),之前用其他應(yīng)收款科目,后來(lái)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備給對(duì)方付款,對(duì)方開(kāi)票給我們,我能使用其他應(yīng)收這個(gè)科目么?還是啟用應(yīng)付賬款科目?
我是小規(guī)模 需要開(kāi)10萬(wàn)的發(fā)票,這個(gè)免稅之內(nèi)我知道,但需不需要成本票呢?還超過(guò)了30萬(wàn)才需要成本票呢?10萬(wàn)不需要上稅吧
車(chē)間固定資產(chǎn)折舊費(fèi)計(jì)入制造費(fèi)用,新公司剛成立還沒(méi)有生產(chǎn)產(chǎn)品,制造費(fèi)用需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)是結(jié)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目呢
老師,考完中級(jí)會(huì)計(jì)師,建議備考的下一個(gè)會(huì)計(jì)證書(shū)是哪個(gè)?
咨詢下:減資的會(huì)計(jì)分錄是?
收到勞務(wù)發(fā)票怎么辦?需要申報(bào)嗎?
老師好 我想問(wèn):為什么購(gòu)買(mǎi)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入當(dāng)期損益即“交易性金融資產(chǎn)”的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入“投資收益”,但購(gòu)買(mǎi)以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益即“其他權(quán)益工具投資”的手續(xù)費(fèi)是計(jì)入這項(xiàng)金融資產(chǎn)成本? 不都是股票嗎?只不過(guò)一個(gè)是分類(lèi)另一個(gè)是戰(zhàn)略投資直接指定而已,但本質(zhì)都是股票不是嗎?為什么這里支付的手續(xù)費(fèi)的規(guī)定不一樣?
肖晴初老師目前上什么課
我司和湖南分公司簽的合同,是長(zhǎng)沙支公司付款,可以開(kāi)票給長(zhǎng)沙支公司嗎?
老師,沒(méi)有取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
出口退稅外貿(mào)公司,已出口的貨物在國(guó)外整柜被偷了,貨還沒(méi)到客戶手上,這種情況可以辦理退稅嗎?怎么賬務(wù)處理?


如果你們之前用了其他應(yīng)付款這個(gè)科目那你就用其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
可是法人后續(xù)不會(huì)轉(zhuǎn)錢(qián)進(jìn)公賬噢,怎么搞
同學(xué)你好 你們之前和法人的往來(lái)用的什么往來(lái)科目 不會(huì)轉(zhuǎn)錢(qián)回來(lái)就讓他開(kāi)發(fā)票回來(lái)