您好,對的,就是這個意思的

上月開的票,這個月沖紅,那當月是要加上去算銷售額,這個月沖紅就要減去這筆算這月銷售額來報增值稅嗎?
老師好,我們這個月要沖紅一張上個月抵扣的發(fā)票,稅額是165141.33,然后這個月我們銷項稅額是74584.57,上個月的銷項稅額是109798,現(xiàn)有進項稅額95125.46,那我們這個月要交多少稅啊
上月開票,外地預交之后,次月沖紅部分發(fā)票,此項目完結(jié),紅沖之后不需要開票了,那么沖紅的發(fā)票,是遞減當月銷項,還是外地退稅,如果抵減多交的附加稅怎么辦
我上個月開出一張銷項發(fā)票,這個月需要沖紅,可以遞減這個月的銷售稅額是吧,想問下 那上個月認證抵扣的進項稅額 怎么辦
如果上個月有一個發(fā)票沒有作廢,當月發(fā)現(xiàn)了,是不是要紅沖這個月的發(fā)票,相當于這個月的銷項稅額減少,遞減上個月多交的稅呢?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務