你好 是的是這樣處理的

老師好,本年利潤12月借方金額代表虧損,結(jié)轉(zhuǎn)最后一張憑證應(yīng)該借:本年利潤 貸:利潤分配——未分配利潤。 如果在貸方表示盈利,做相反方向憑證對嗎
老師您好,年底的最后一個憑證是不是應(yīng)該利潤結(jié)轉(zhuǎn),借:本年利潤 貸:利潤分配 未分配利潤
老師:您好!金額KIS迷你版年底結(jié)賬的時候,編制會計分錄(虧損情況)借:利潤分配-未分配利潤,貸:本年利潤,是應(yīng)該先憑證過賬,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,再手寫這張憑證,再過賬,最后期末結(jié)賬,是嗎?
年末最后一張憑證借本年利潤貸利潤分配-未分配在結(jié)轉(zhuǎn)損益前做還是后
老師,年末將本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤是不是把12月全部過賬結(jié)轉(zhuǎn)損益了得出22年本年利潤的數(shù)據(jù)了,然后在新增一張記賬憑證笨鳥做借:本年利潤 貸:利潤分配—未分配利潤這一步,做完就把這張憑證在過賬就可以結(jié)賬了是嗎?
加油卡預(yù)存優(yōu)惠金額怎么做賬
向境外單位提供完全在境外消費的服務(wù)是什么意思 如果提供了,沒簽合同,不做備案的話,能不把這部分收入申報增值稅,只報企業(yè)所得稅嗎
實收資本可以怎么沖銷往來呢?分錄是什么呢
老師,你好,我們是銷售鋼材的,我們賬上庫存還有170萬,未認證發(fā)票還有60萬,我們庫存過大的原因會是什么產(chǎn)生的,我們公司不存在未開票收入
2017年6月20日以銀行存款1500萬元外購一條生產(chǎn)線并立即投入使用,預(yù)計使用年限為15年,預(yù)計凈殘值為零,采用年限平均法計提折舊。2018年12月31日,計該設(shè)備的公允價值減去處置費用后的凈額為1000萬元,未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值為1209萬元,預(yù)計尚可使用年限為13年,預(yù)計凈殘值為零,仍采用年限平均法計提折舊,不考慮其他因素,2019年年末資產(chǎn)的賬面價值為()萬元,老師,這是什么意思?
老師紅沖去年小規(guī)模專票對方如果沒有抵扣自己可以操作不用對方同意嗎
我司與A公司合作以提供內(nèi)容產(chǎn)生收益,但由于目前還未跟A公司簽署合同,無法正常向A公司開具發(fā)票進行結(jié)算。在合同簽署的過渡期間委托B公司(之前一直跟A公司合作提供內(nèi)容的公司)提供內(nèi)容,現(xiàn)在我司與B公司簽署委托協(xié)議,約定我司以產(chǎn)生的收益的25%作為支付報酬給到B公司,但與A公司之間產(chǎn)生的收益是先由A公司支付給B公司,B公司每月把此收益的賬單給到我司確認,確認無誤后才開具發(fā)票給到A公司,B公司收到A公司的結(jié)算款后,扣除自己應(yīng)收的報酬(收益的25%)之后,把剩下的75%收益返還給我司,我司需就此開具發(fā)票給B公司。 請問這樣的業(yè)務(wù)模式,我司需如何確認收入與成本,分錄如何做
老師第二問股份支付費用金額3400式子沒看懂?還有可抵扣暫時性差異5100式子沒看懂?謝謝
老師294000收入交多少印花稅
老師294000含稅收入沒有成本交多少增值稅?城市維護建設(shè)稅?教育費附加?地方教育費附加都是多少?企業(yè)所得稅?我家是6%
選是還是否?
以前的數(shù)據(jù) 要是保存了可以選擇是? 要注意確認一下是不是保存了了
選否也可以嗎?一般建議是否吧?
你好 確認保存了就選擇是? ?這個要自己去看保存沒有 不要不保存資料丟失就行