你好,你問一下股東,這個(gè)錢不需要還給他的可以。
老師你好。請(qǐng)問,我公司原注冊(cè)資本100萬,一個(gè)自然人股東。現(xiàn)自然人股東增加資本金400萬,并吸收新的法人股東,認(rèn)繳500萬。注冊(cè)資本變成1000萬。這個(gè)過程中是否涉及股權(quán)轉(zhuǎn)讓
老師我公司注冊(cè)資本500萬,股東按比例交清了注冊(cè)資本的金額,后期打入的算實(shí)收資本嗎還是可以算其他的
老師我們公司注冊(cè)資本金500萬 然后股東給公司轉(zhuǎn)了400萬 我都做成實(shí)收資本可以嗎
注冊(cè)資本2億,實(shí)收資本2400萬,可以注冊(cè)資本減至500萬嗎?公司虧損沒錢給股東
請(qǐng)問,我公司已經(jīng)實(shí)繳注冊(cè)資本350萬了,原來股東為A公司,后來在23.5月轉(zhuǎn)股給了B公司,0元作價(jià)轉(zhuǎn)讓的,然后11月付給原股東A公司退股50萬。這樣我公司可不可以實(shí)收資本為300萬呢?
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正
老師問你下增值稅主表2欄忘記手動(dòng)填寫了,可以更正嗎?
去年收到對(duì)方的租金,今年才給對(duì)方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請(qǐng)問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社??圪M(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師如果超出了注冊(cè)資本500萬 然后我都做成了實(shí)收資本怎么辦呀
你好,也不需要還錢的嗎?不需要還錢,你把它放到資本公積里面。
老師需要還的話,我給做多了實(shí)收資本,怎么辦呀
借實(shí)收資本,貸其他應(yīng)付款。