久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

這個記賬憑證怎么寫???求老師解答

這個記賬憑證怎么寫???求老師解答
這個記賬憑證怎么寫???求老師解答
這個記賬憑證怎么寫???求老師解答
2023-03-11 14:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-03-11 14:23

同學您好,很高興為您服務。請刷等,馬上為您解答。

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 14:29

這筆業(yè)務您作為處置固定資產(chǎn)處理。 借:固定資產(chǎn)清理? ? 貸:累計折舊? ? ?固定資產(chǎn) 差額進入營業(yè)外收支。

頭像
快賬用戶7176 追問 2023-03-11 14:32

是不是要分開這幾個?老師可以給詳細的解答嘛

頭像
快賬用戶7176 追問 2023-03-11 14:32

非常感謝?。?!您

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 14:38

可以分開寫。 先把固定資產(chǎn)轉入固定資產(chǎn)清理科目;然后是處理固定資產(chǎn)的損益。

頭像
快賬用戶7176 追問 2023-03-11 14:39

具體怎么寫呢?不太會

頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 14:46

具體分錄是這樣的,您可以看一下。

具體分錄是這樣的,您可以看一下。
頭像
齊紅老師 解答 2023-03-11 14:46

如果沒有其他問題,麻煩給個五星好評。

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
同學您好,很高興為您服務。請刷等,馬上為您解答。
2023-03-11
同學你好,我來做一下吧。
2020-11-04
你好,這個是你們買的股票嗎?不是為了賺取差價嗎?
2023-12-12
同學你好 借其他應收款1500 貸,庫存現(xiàn)金1500 借,庫存現(xiàn)金3000 貸,銀行存款3000 借,生產(chǎn)成本9120 借,管理費用2280 借,銷售費用1600 貸,應付職工薪酬 借,制造費用40000 借,管理費用20000 借,銷售費用5000 借,其他業(yè)務成本5200 貸,累計折舊 70200 借,管理費用1200 借,庫存現(xiàn)金300 貸,其他應收款1500 借,營業(yè)外支出300 貸,庫存現(xiàn)金300
2020-11-04
同學,你好 你是銷售方還是購買方
2021-11-28
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×