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老師,我們工資22年本年累計是23萬多,但是發(fā)就發(fā)了17萬,還有一些等公司有錢再發(fā),那么稅務(wù)年報這里,實際發(fā)生額是填23萬多還是17萬

老師,我們工資22年本年累計是23萬多,但是發(fā)就發(fā)了17萬,還有一些等公司有錢再發(fā),那么稅務(wù)年報這里,實際發(fā)生額是填23萬多還是17萬
2023-03-10 17:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-10 17:12

實際發(fā)生金額和稅收金額都是17萬。

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實際發(fā)生金額和稅收金額都是17萬。
2023-03-10
你好,這個51300,現(xiàn)在支付出去了沒有,只要支付出去了,實際金額稅收金額加上就可以。
2023-04-12
晚上好親!不會的,工商年報這個沒關(guān)系,它也能從稅務(wù)獲得數(shù)據(jù)的
2025-06-15
在進行2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳時,關(guān)于2022年計提但未支付的職工薪酬的納稅調(diào)整問題,首先要明確的是,2022年的納稅調(diào)整是針對該年度內(nèi)發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行的。由于其中的800萬職工薪酬在2022年度計提但未支付,因此在當(dāng)年的所得稅匯算清繳時進行了調(diào)增處理。 而到了2023年,這800萬職工薪酬已經(jīng)在1月份支付完成。這意味著在2023年的成本計算中,這800萬將被視為當(dāng)年的支出,并應(yīng)當(dāng)被正確地計入當(dāng)期的成本和費用中。 在2023年的企業(yè)所得稅匯算清繳報表中,這800萬職工薪酬應(yīng)當(dāng)作為當(dāng)年的成本進行列報,而不再與2022年的納稅調(diào)整項目相關(guān)。換句話說,您不需要在2023年的匯算清繳報表中再對這部分金額進行調(diào)增或調(diào)減
2024-03-26
你好,納稅調(diào)減 實際金額稅收金額增加800萬。
2024-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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