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老師你好,生產(chǎn)退稅企業(yè)申報的免抵退稅人民幣銷售額與開具的出口發(fā)票相差一分錢,這個可以申報嗎?

2023-03-10 16:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-03-10 16:13

同學你好 這個具體看稅局 要求嚴格的就不可以

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快賬用戶9100 追問 2023-03-10 16:13

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-10 16:16

滿意請給五星好評謝謝

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同學你好 這個具體看稅局 要求嚴格的就不可以
2023-03-10
是按增值稅及附加表中“三.免、抵、退辦法出口銷售額
2023-05-18
您好,當期申報退稅的銷售額與免抵退稅貨物及加工修理修配勞務未開具發(fā)票銷售額不一致的意思
2023-05-26
問題 1 人民幣出口免抵退稅,系統(tǒng)一般仍需填美元匯率(按出口當月 1 日或當日匯率折算 );因匯率產(chǎn)生的 1 分錢尾差是合理誤差,不影響申報。 問題 2 免抵退稅與增值稅申報期原則上應一致,需先完成增值稅申報再做免抵退稅申報。3 月未開票申報后補開票,要調(diào)整增值稅(沖減原未開票、按開票重報 ),同步更新免抵退稅數(shù)據(jù),保證兩端匹配
2025-06-13
這個是為什么不一致呢
2023-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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