您好,通過以前年度損益調(diào)整補計提就可以了

提問,一般納稅人,去年12月份預(yù)提了企業(yè)所得稅,今年1月份實際未繳納所得稅,該怎么做調(diào)整分錄
去年12月份賬上沒計提所得稅200元,但是今年1月份繳納了,這個我應(yīng)該怎么做賬
老師,3月份匯算清繳補繳了200企業(yè)所得稅,但是去年12月沒有計提,現(xiàn)在3月怎么做分錄做賬
老師,有一筆去年12月的費用5萬元當(dāng)時已經(jīng)入賬做費用,今年所得稅匯算清繳前發(fā)票未回,做了納稅調(diào)增交了所得稅,但是這筆發(fā)票今年11月份回來了,我應(yīng)該怎么做賬?
1月份繳納了上年第四季度的企業(yè)所得稅,但是在上年12月份沒有計提,在1月份計提了,請問會計分錄怎么做?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應(yīng)發(fā)工資扣個人承擔(dān)的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當(dāng)期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復(fù)檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應(yīng)該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務(wù)
分錄,怎么做
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)稅費費-企業(yè)所得稅
那要是去年沒計提增值稅,今年繳納了怎么做分錄
補計提
借:以前年度損益調(diào)整
貸:應(yīng)稅費費-企業(yè)所得稅
交費
借:應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅
貸:銀行存款