你好 小于 30萬(wàn)填寫(xiě) 10行 大于填寫(xiě)? ?1和2行?
小規(guī)模納稅人增值稅普票免繳納增值稅,請(qǐng)問(wèn)報(bào)稅的時(shí)候需要把金額填寫(xiě)在第幾欄次
老師小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅的時(shí)候銷(xiāo)售額達(dá)到100萬(wàn)在報(bào)增值稅的時(shí)候填哪一欄,我填在免稅那一欄不行
老師您好,小規(guī)模納稅人,在稅務(wù)局代開(kāi)的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已繳納稅款,但是銷(xiāo)售金額又未達(dá)起征點(diǎn),申報(bào)增值稅時(shí)是填在第二欄還是第10欄
老師你好,小微企業(yè)季度銷(xiāo)售額未達(dá)到30萬(wàn),專(zhuān)票開(kāi)了5萬(wàn),在填季度增值稅申報(bào)表時(shí),是不是把專(zhuān)票的金額填在主表第二欄,普票金額填在第十欄(小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額)就可以了啊?還需要填附表嗎?
繳納增值稅的,小規(guī)模沒(méi)達(dá)到繳納額就填在免稅欄哪里,那開(kāi)的普票達(dá)到額度了是填在第幾欄
一般納稅人,稅控盤(pán)發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營(yíng)業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對(duì)不
請(qǐng)問(wèn)老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒(méi)錢(qián)交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個(gè)月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷(xiāo)呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻?hù)退稅問(wèn)題而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊(cè),發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個(gè)要怎么回稅務(wù)局2.物流單價(jià)格也是老板娘微信支付的,物流單價(jià)格1400發(fā)票開(kāi)了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說(shuō)開(kāi)票不一致,物流公司請(qǐng)的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開(kāi)票是A公司開(kāi)票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個(gè)怎么處理呢?
我公司支付150萬(wàn)購(gòu)買(mǎi)設(shè)備,由于尾款沒(méi)有結(jié)清,對(duì)方始終沒(méi)給開(kāi)發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬(wàn)預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問(wèn)的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個(gè)海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫(xiě)什么
老師,請(qǐng)問(wèn)如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會(huì)越來(lái)越難做,因?yàn)槔习逡膊辉附欢悾?/p>
老師商業(yè)保險(xiǎn)個(gè)人交的,可以扣除多少個(gè)稅
購(gòu)進(jìn),需要打印哪些票據(jù)出來(lái)裝訂呀
公司注冊(cè)地和實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址不同兩個(gè)市,請(qǐng)問(wèn)納稅申報(bào)有什么區(qū)別?電子稅務(wù)局上納稅人信息里所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)是注冊(cè)地還是經(jīng)營(yíng)地?會(huì)存在怎樣的風(fēng)險(xiǎn)
普票超過(guò)了就填在第一欄?
你好 是還填寫(xiě)在自己開(kāi)發(fā)票的 那里?