直接掛預(yù)收賬款就是了

應(yīng)收賬款余額在貸方 是不是有預(yù)收賬款 做賬的時(shí)候需要 借 銀存 貸 預(yù)收 對嗎 這樣
有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50應(yīng)付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會計(jì)分錄該怎么做... 有一個單位既是我們的客戶又是我們的供應(yīng)商,現(xiàn)賬面預(yù)收賬款貸方余額:50 應(yīng)付賬款貸方余額:100,請問我怎么樣用預(yù)收賬款沖應(yīng)付賬款,具體會計(jì)分錄該怎么做?
老師,報(bào)表項(xiàng)目中 應(yīng)收帳款期末=應(yīng)收賬款期末借方余額+預(yù)收賬款期末借方余額-備抵科目 是這樣的吧?我現(xiàn)在碰到個疑問,我們?nèi)胭~沒有區(qū)分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,科目余額表應(yīng)收賬款期末包含預(yù)收賬款,那我填列負(fù)債表的時(shí)候 應(yīng)收賬款中的 貸方是填列在預(yù)收賬款的吧? 應(yīng)收賬款填列時(shí)候不把應(yīng)收款貸方就除嗎?
請問,我在做賬的時(shí)候沒分別掛賬應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款,預(yù)收款也是列在應(yīng)收賬款里,科目余額表顯示為應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù),但是財(cái)務(wù)報(bào)表會自動重分類,把應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款分別顯示出來,這樣會導(dǎo)致我余額表里的明細(xì)和財(cái)務(wù)報(bào)表不一致,這樣是否可以,如果不行,要怎么處理?
同一個單位,做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)預(yù)收賬款有余額,應(yīng)收賬款沒有余額,請問這時(shí)候收到一張銀行承兌匯票,應(yīng)該掛應(yīng)收賬款還是預(yù)收賬款?
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供應(yīng)商開了一張發(fā)票過來,我們時(shí)隔5年后都沒付款那供應(yīng)商,這有沒有影響的?
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老師:資產(chǎn)負(fù)債表中的在產(chǎn)品金額是如何形成的
請問老師 在工商變更了經(jīng)營單位 在電子稅務(wù)局的這邊多久可以同步過來 謝謝
老師!請問一下今年剛拿到的初級證要做繼續(xù)教育嗎
請問:公司減資委托代理人提示這個怎么操作
老師,請問要紅沖23年開的一張紙質(zhì)專票,對方已認(rèn)證,已錄了紅字信息表,等對方確認(rèn),對方確認(rèn)完了,紅字發(fā)票是自動生成,還是需要手動開具?現(xiàn)在是數(shù)電票
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老師,請問臺藉人員是股東,投資內(nèi)地的公司,資本金要通過投資賬戶進(jìn)來,而不能直接從這些人員的卡轉(zhuǎn)到公司的對公賬戶嗎?


等到開票時(shí)候,在借預(yù)收賬款嗎?
是的,就是那樣做的哈
那如果做賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款余額在貸方,預(yù)收賬款余額在借方的話,要調(diào)賬嗎?
這個,不需要調(diào)賬的哈,
為啥?老師能說一下嗎?
為啥喜歡調(diào)來調(diào)去呢?會計(jì)制度也沒要求調(diào)的
不是資產(chǎn)類余額在借方,負(fù)債類余額在貸方嗎?
有強(qiáng)迫癥,就每月都調(diào)整過來就是了哈