同學(xué)您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負(fù)數(shù)表示的,藍(lán)字登記正確的分錄即可
手續(xù)費(fèi)是4.5做一月份分錄時(shí)做成5元多了五角這個(gè)月應(yīng)該怎么糾正這個(gè)錯(cuò)誤 請(qǐng)問老師
老師,請(qǐng)問在付供應(yīng)商應(yīng)付賬款的的時(shí)候,直接扣除了手續(xù)費(fèi),分錄應(yīng)該怎么做才平?應(yīng)付賬款是1984.5,扣除了手續(xù)費(fèi)5.5元,實(shí)際支付了1979元。這個(gè)做賬怎么做,應(yīng)付賬款才會(huì)平呢?
老師,您好,現(xiàn)在碰到疑問,水電費(fèi)5月支付,發(fā)票是6月認(rèn)證的,那我五月份又要做到成本里,那我這個(gè)分錄該怎么做啊,就是計(jì)提,支付,認(rèn)證,這三個(gè)會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
請(qǐng)問老師,我有一筆利息收入做錯(cuò)了,但是跨年了,當(dāng)時(shí)的錯(cuò)誤分錄是 借:銀行存款 10 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用--手續(xù)費(fèi) 10元,但是正確的應(yīng)該是 借:銀行存款 10 借:財(cái)務(wù)費(fèi)用--利息收入 -10,今年我怎么把這個(gè)賬務(wù)調(diào)整好呢,因?yàn)槲覀兪窍到y(tǒng)出的報(bào)表,錯(cuò)誤分錄導(dǎo)致這個(gè)貸方的費(fèi)用帶不出來,請(qǐng)問怎么調(diào)整,分錄怎么寫?
老師,超市營業(yè)期交的電費(fèi),怎么入賬
我想問一下,重新建賬,固定資產(chǎn)有期初余額,但是錄入期初余額后,資產(chǎn)負(fù)債表一直顯示不平衡,資產(chǎn)類有數(shù)(因?yàn)殇浫肫诔趿寺铮?,那?fù)債+所有者權(quán)益那邊要對(duì)應(yīng)錄哪里呢?
項(xiàng)目辦公用品費(fèi)用計(jì)入在建工程還是管理費(fèi)用
請(qǐng)問營業(yè)收入5萬,包含2000代金券,活動(dòng)贈(zèng)送的活動(dòng)的抵扣券,現(xiàn)金券怎么入賬呀,求分錄
個(gè)人車輛租賃給公司開發(fā)票要交稅嗎
老師好,我是先進(jìn)制造業(yè),目前廠房置換跟對(duì)方企業(yè)互相開票了,對(duì)方開給我的進(jìn)項(xiàng)算下來能加計(jì)抵減幾百萬,我能做加計(jì)抵減嗎
老師,8月攜程結(jié)算給我們的款是扣掉平臺(tái)費(fèi)的錢,平臺(tái)費(fèi)扣掉207.85元沒開票,我8月份做了銷售費(fèi)用-暫估207.85元,到了9月發(fā)票攜程開了1008元的票給我們,應(yīng)該是退單引起的系統(tǒng)金額紊亂,那我9月份做這樣的分錄可以嗎?借:銷售費(fèi)用1008借:銷售費(fèi)用-暫估207.85 貸:其他應(yīng)付款-老板,多出的票我就當(dāng)老板付的款可以嗎?金額也不多可以這樣做嗎?
老師,你好,問一下:老板讓會(huì)計(jì)在京東買五糧液白酒兩箱國慶中秋送禮,因?yàn)槭菄a(bǔ)補(bǔ)貼的東西只能開個(gè)人發(fā)票不能開公司抬頭,這種情況做賬可以做招待費(fèi)嗎
老師,建筑工程合同 印花稅按照結(jié)算額還是合同額計(jì)算
老師,我是做進(jìn)口榴蓮批發(fā)的,是和家人合伙,之前沒參與公司管理,現(xiàn)在開始進(jìn)入公司管理,我們是小規(guī)模一般納稅人,外賬是給外面的人做的,內(nèi)賬是自己親戚做的,做不好,我現(xiàn)在需要學(xué)習(xí)內(nèi)賬和如何合理避稅
您好 請(qǐng)問一下科目怎么寫?
同學(xué)您好,之前的賬是怎樣做的
這樣做的
您好,借:財(cái)務(wù)費(fèi)用-5,貸:銀行-5借:財(cái)務(wù)費(fèi)用4.5,貸:銀行4.5
是做賬做到這個(gè)月是嗎?
是的沒錯(cuò), 是這樣的