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這張圖,年末銷項稅額,進項稅額,應(yīng)交增值稅是多少

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2023-03-09 09:27
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-03-09 09:34

銷項是237937.97 進項是233543.39 應(yīng)交增值稅是銷項減去進項

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銷項是237937.97 進項是233543.39 應(yīng)交增值稅是銷項減去進項
2023-03-09
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-10
你好,是應(yīng)交增值稅=銷項稅額-進項稅額也就是13-10.4=2.6就是應(yīng)交增值稅
2021-09-25
親愛的同學(xué):您好!銷項減進項是50,已交增值稅100,期末應(yīng)該是留抵50,不是進項稅額轉(zhuǎn)出。進項稅額轉(zhuǎn)出是指不能抵扣的進項稅額,比如企業(yè)外購商品作為福利發(fā)放給職工,以及購進的原材料因為管理不善毀損滅失對應(yīng)的進項稅額是需要轉(zhuǎn)出的。
2022-05-27
你好,你應(yīng)該將銷項稅額全部結(jié)轉(zhuǎn)到未繳增值稅。
2023-04-03
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