可以的,可以這么做。
這兩筆銀行回單分錄怎么寫(xiě),我們是收到錢(qián)的這一方,沒(méi)開(kāi)票給對(duì)方,要確認(rèn)收入嗎,確認(rèn)收入是不是要繳稅
老師,我想問(wèn)一下,就是我們公司甲方需要我們提前把一部分票開(kāi)出來(lái),可是這部分的業(yè)務(wù)我們暫時(shí)還沒(méi)有發(fā)生,這樣的話(huà)我們確認(rèn)收入嗎,如果確認(rèn)收入的話(huà),分錄如何做呢
老師,我們是籌備企業(yè),于3月31日收到了一筆房屋租賃收入,我們還沒(méi)有給承租方開(kāi)發(fā)票、也沒(méi)有確認(rèn)收入,做了其他應(yīng)收款。大約10月份才有進(jìn)項(xiàng)稅額,等到10月份我們?cè)僮鍪杖肟梢詥??這樣呢和合同就不相符了。這樣行嗎?請(qǐng)問(wèn)老師?
老師,還沒(méi)確認(rèn)做收入的應(yīng)收款可以這樣做分錄嗎
老師,如果確認(rèn)收入時(shí)沒(méi)做銷(xiāo)項(xiàng)稅這筆分錄,可以嗎,公司是免稅的
請(qǐng)問(wèn)下老師,視為偷稅的計(jì)算式是怎樣的,稅金的計(jì)算依據(jù)含不含預(yù)交的增值稅和土地增值稅?土地增值稅是按收入分?jǐn)偰甓扔?jì)算的么?
老師:我們2019年到2023年購(gòu)買(mǎi)柴油的公司被稅務(wù)查到虛開(kāi)發(fā)票,現(xiàn)在稅務(wù)稽查通知我們這邊要到公司查詢(xún)關(guān)于對(duì)方的資料。請(qǐng)問(wèn)我們應(yīng)該準(zhǔn)備什么東西,我們的業(yè)務(wù)都是真實(shí)的,但是當(dāng)時(shí)他的柴油不是直接送給我們,而是送給我們的客戶(hù),因?yàn)槲覀兛蛻?hù)沒(méi)錢(qián)給我們就用柴油抵扣,發(fā)票由賣(mài)油的開(kāi)的。請(qǐng)問(wèn)這種對(duì)我們有什么影響?
老師您好,我們一般納稅人,我們法人要從公司借兩百萬(wàn),下個(gè)月還,有什么風(fēng)險(xiǎn)沒(méi),需要什么手續(xù)
老師,個(gè)人房屋辦公性質(zhì)的,出租給公司,開(kāi)租賃發(fā)票,怎么交稅?
老師#我們6月票開(kāi)錯(cuò)了,7月紅沖重開(kāi),我們申報(bào)勾選也做進(jìn)轉(zhuǎn),請(qǐng)問(wèn)我記賬憑證怎么處理#
您好,老師,我們開(kāi)了一個(gè)一般戶(hù),我們現(xiàn)在要轉(zhuǎn)一筆款到一般戶(hù),應(yīng)該以什么用途轉(zhuǎn)進(jìn)去,然后法人是老板親戚做的法人,
您好~咨詢(xún)下:下面這句話(huà),最后被駁回的理由:準(zhǔn)則看的是 “單資產(chǎn)” 價(jià)值。———————————— 新準(zhǔn)則也不是一刀切,這兩種情況,承租人可以不用確認(rèn)使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債: 1. 短期租賃:租期≤12 個(gè)月,且無(wú)續(xù)租選擇權(quán) 比如租個(gè)臨時(shí)辦公點(diǎn)用 6 個(gè)月,直接把租金按月記費(fèi)用就行。 2. 低價(jià)值資產(chǎn)租賃:?jiǎn)钨Y產(chǎn)價(jià)值低(比如低于 4 萬(wàn)) 像租個(gè)筆記本電腦、投影儀這類(lèi),即使租期超過(guò) 1 年,也能簡(jiǎn)化處理。 但要注意,這倆條件得同時(shí)滿(mǎn)足才叫 “特殊”。上次有個(gè)公司租了 10 臺(tái)低價(jià)值設(shè)備,總金額超過(guò) 20 萬(wàn),想簡(jiǎn)化處理被駁回了 —— 準(zhǔn)則看的是 “單資產(chǎn)” 價(jià)值。
老師 我之前退稅的單子進(jìn)項(xiàng)票現(xiàn)在退不了、可以用來(lái)抵內(nèi)銷(xiāo)嗎 、然后出口單子的票再補(bǔ)開(kāi)1個(gè)點(diǎn)的普票進(jìn)來(lái)
老師,生產(chǎn)工人的社保計(jì)入管理費(fèi)用還是計(jì)入生產(chǎn)成本呢
提單上有兩個(gè)發(fā)貨人一個(gè)是我們公司,首單退稅行不行外貿(mào)公司首次下戶(hù)
老師,我這是做內(nèi)賬,發(fā)票開(kāi)的名是大白鯊公司的,意思是大白鯊代我們收這筆收入,到時(shí)我們這筆錢(qián)是問(wèn)大白鯊拿的,到時(shí)大白鯊還我公司這筆錢(qián)時(shí)是不包含稅這部分的對(duì)吧?到時(shí)我做分錄 借 銀行存款 貸應(yīng)收賬款 稅額那部分還要怎么做的
借銀行存款 銷(xiāo)售費(fèi)用, 貸應(yīng)收賬款, 沒(méi)有收到的那一部分做的銷(xiāo)售費(fèi)用里面。
稅部分呢,到時(shí)還要怎么處理做分錄嗎
你好,不需要做其他的處理。
那應(yīng)交稅費(fèi)余額不是多這一萬(wàn)多塊的
借銀行存款273962.26, 銷(xiāo)售費(fèi)用16437.74, 貸應(yīng)收賬款290400。哪一個(gè)還不行?
我剛剛第一次問(wèn)你的第一筆分錄不是有一個(gè)貸方應(yīng)交 稅費(fèi)
有呀,月末結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)轉(zhuǎn)出未交增值稅就是了。
發(fā)票銷(xiāo)售方不是開(kāi)我公司的名字,開(kāi)的是大白鯊名稱(chēng),我們和大白鯊公司是同一個(gè)老板兩家公司,剛開(kāi)始老板說(shuō)大白鯊那邊做收入,這會(huì)又叫我這邊做收入,像這種情況這個(gè)稅款到時(shí)大白鯊公司是不是也會(huì)在收入里面扣出?
當(dāng)時(shí)你們?cè)趺醇s定的收款?合同里面約定的是加稅合計(jì)的嗎?
我這邊跟大白鯊沒(méi)有約定呀,這 筆收入的稅額還挺高的,是那個(gè)技術(shù)服務(wù)費(fèi) 6%的
像這種情況這個(gè)稅肯定是大白鯊那邊要付的了對(duì)吧
你好,正常的情況下,價(jià)稅合計(jì)都需要給你們單位的,如果他只給你收入的稅費(fèi)那一部分沒(méi)有收回來(lái)的,你做不了銀行存款,那就做銷(xiāo)售費(fèi)用就是了。
好吧,那我到時(shí)看他那邊給多少就做吧
可以的,可以這么做。