同學(xué)你好 期初數(shù)沒法改
老師好,請(qǐng)問一下,年末結(jié)轉(zhuǎn)損益,虧損了,結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn),我是先結(jié)轉(zhuǎn)本期損益,然后得出本年利潤(rùn),再錄入一個(gè)本年利潤(rùn)的憑證做這筆分錄是嗎,把虧損的借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),貸,本年利潤(rùn),是這樣嗎,
請(qǐng)問老師,以前年度損益調(diào)整(企業(yè)所得稅退稅款)這個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)是不是不能結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),這個(gè)科目,影響當(dāng)年損益,應(yīng)該直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)這個(gè)科目下,這樣資產(chǎn)負(fù)債表跟利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系才相等。
請(qǐng)教老師匯算清繳的問題,假如21年本年利潤(rùn)是50萬,結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn),累計(jì)未分配利潤(rùn)是250萬,匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額是10萬,需要補(bǔ)交所得稅50*2.5%=1.25萬,這補(bǔ)交的所得稅就影響了未分配利潤(rùn)???2年第1季度報(bào)表資產(chǎn)負(fù)債表的期初未分配利潤(rùn)已按250萬申報(bào),那到第二季度申報(bào)時(shí),是否要修改資產(chǎn)負(fù)債表里的期初未分配利潤(rùn)為250-1.25=248.75萬元呢?
請(qǐng)問老師,我發(fā)現(xiàn)19年和20年12月我沒手工做本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)這筆分錄,19年虧損44萬,20年盈利78萬,這樣的話,對(duì)我現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上未分配數(shù)字有影響嗎?
年底利潤(rùn)表累計(jì)本年利潤(rùn)是正數(shù),有盈利,但是現(xiàn)在申報(bào)時(shí)候可以自動(dòng)補(bǔ)虧就不用交企業(yè)所得稅了,我年底12月的賬需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)~利潤(rùn)分配的借方還是貸方?《應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)一筆盈利的還是虧損的》謝謝老師!
老師庫存有點(diǎn)大,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票暫時(shí)抵扣不完可以放其他流動(dòng)資產(chǎn)嗎?
我們把我們之前做玻璃的鋁隔條賣給了我們的玻璃供應(yīng)商,我們還欠玻璃供應(yīng)商貨款,這個(gè)能不能雙方簽個(gè)協(xié)議把張互抵,可以的話具體做賬要什么依據(jù)?
老師,去年12月份開的發(fā)票。對(duì)方一直沒有付款呢,想要我紅沖,本月?lián)Q個(gè)公司名頭開!去年是核定征收,今年從1月開始轉(zhuǎn)的查賬征收,請(qǐng)問可以紅沖去年發(fā)票嗎?
老師,跨年的普通發(fā)票紅沖以后,需要提額嗎,去年的發(fā)票就是提額度開的,授權(quán)十萬,開的14萬多,今年沖掉后額度會(huì)增加嗎,還是需要重新提額度
用于出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,在什么時(shí)候做退稅勾選
當(dāng)月報(bào)稅的時(shí)候可以認(rèn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票嗎
老師,去年發(fā)票紅沖,重新開一張,發(fā)票金額是14萬多,授權(quán)就10萬,也得審請(qǐng)?zhí)犷~度是不是
經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)包括非流動(dòng)資金嗎
老師,社保新規(guī),深圳這邊繳納社保的最低工資是多少啊
勞務(wù)公司給對(duì)方開勞務(wù)發(fā)票,回款后給農(nóng)民工發(fā)工資要申報(bào)個(gè)稅嗎?