同學你好,實際工作中本月收到的進項稅發(fā)票不勾選認證,不需要做賬。如果需要做賬的話,借,庫存商品等科目,應交稅費待抵扣進項稅額,貸,銀行存款等科目。憑證發(fā)票聯(lián)。增值稅申報表不用填。

請問:平常收到進項發(fā)票時,直接就借記應交稅費——應交增值稅——進項稅,并未用到“進項待認證”三級科目。報稅時需要在稅務局系統(tǒng)里先勾選進項發(fā)票,然后交增值稅。請問做賬時怎么處理,才能保證勾選的發(fā)票和應交的增值稅銜接起來。正規(guī)的的做賬,收到進項發(fā)票該如何做?
老師,公司8月收到了進項發(fā)票已做帳,但是勾選認證出現(xiàn)了問題,8月沒有勾選認證,增值稅申報表進項稅與財務賬進項稅不符,怎么調整賬務呢?
老師,請問賬目做對了,但是勾選時誤勾了,申報后才發(fā)現(xiàn)誤認證了專票,本月把誤認證的金額填入申報表的進項稅額轉出的話,賬目應該怎么處理呢?
上個月收到的進項發(fā)票,已做賬。這個月勾選認證了,卻發(fā)現(xiàn)開錯了。開具了紅字發(fā)票。做賬的時候應該怎樣平,進項稅需要轉出么?
實際工作中本月收到的進項稅發(fā)票不勾選認證,需要做賬嗎?需要做賬的話應該怎么做?憑證怎么附?增值稅申報表怎么填?
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務